财务内部控制
- 国有企业财务内部控制建设及风险防范策略
,文章从财务内部控制建设以及风险防范两个维度出发,不断提高企业内部财务管理水平,显著降低财务风险对企业经营发展产生的不利影响。 關键词:国有企业;财务内部控制;风险防范 21世纪,由于市场环境更加复杂,加之财务风险问题频出,使国有企业的发展更加困难,只有建立科学有效的防范预警措施,才能够避免财务风险对企业发展产生的不利影响。因此企业需要重视财务内部控制制度的建设,采取多元化措施做好财务风险防范工作。 一、国企财务内部控制与风险防范概述及关系分析 (
中国集体经济 2023年36期2023-12-20
- 行政事业单位财务内控制度建设及风险防范探讨
事业单位财务内部控制质量。行政事业单位资金大多数来源于财政拨款,为了使国家财政资金更好的发挥公共服务职能,保障国有资产的安全性,行政事业单位迫切需要建立一套科学的财务内部控制体系,提高财务风险的预防和管控能力。本文阐述了行政事业单位财务内部控制的内涵以及重要性,深入探讨其在建设过程中遇到的问题和风险点,并有针对性地提出了相应的建议及对策。关键词:行政事业单位;财务内部控制;风险防范一、引言为了贯彻落实中央八项规定精神,加强对权利运行的制约和监督,财政部早于
时代商家 2023年46期2023-12-11
- 基于COSO框架下的物业企业财务内部控制体系建构研究
要】财务内部控制是物业企业内部控制建设的重中之重,也是提高企业财务管理能力的有效途径。物业企业要引进科学的COSO框架建构财务内部控制体系,抓住财务内部控制关键要素,堵塞财务工作漏洞,以促进企业内部管理转型升级。论文从阐述COSO框架与财务内部控制概念入手,分析物业企业财务内部控制存在的问题,提出基于COSO框架下的物业企业财务内部控制体系建构策略,包括优化财务内部控制环境、规范财务内部控制活动、完善财务风险评估机制、推进财务信息沟通和强化财务监督,期
中小企业管理与科技·下旬刊 2023年9期2023-11-09
- 探究医院财务内部控制的风险及对策
,医院的财务内部控制工作占据着极其重要的地位。现阶段,选择合适的方法开展财务内部控制,也是各大医院不得不关注的重要内容。财务内部控制工作的顺利开展,不仅能充分提升内部财务信息的精准度,对医院职工的各项工作行为进行有效规范及约束,同时也能进一步提高医院的核心竞争力,提升医院内部管理水平。但就目前形势来看,在推进医院财务内部控制工作时,仍面临一定困境和阻碍,财务内部控制工作中的风险和问题也相对多样化。因此,各大医院必须对财务内部控制形成正确认知,明确其风险,采
中国民商 2023年9期2023-11-01
- 企业财务内部控制现状及优化建议
杂,做好财务内部控制工作有助于从日常行为规范中发现财务工作的问题,提升企业财务活动的效率,促进企业健康稳步发展。在实施财务内部控制过程中,企业要基于实际情况,结合企业战略目标,对企业管理工作进行调整,使其能够符合企业管理需求。本文主要分析当前企业财务内部控制管理中存在的问题和不足,进而提出改进优化措施,以期为企业财务内部控制管理提供参考。[关键词]企业管理;财务内部控制;财务管理[中图分类号]F27文献标志码:A受宏观背景、行业态势、市场成熟度等多种因素的
南北桥 2023年17期2023-09-15
- 制造企业财务内部控制存在的问题及应对举措
,本文以财务内部控制为研究主题,从加强财务内部控制对制造企业发展的意义着手,分析企业在具体工作中存在的各种问题,并试提出相应的应对举措,旨在对制造企业发展有所借鉴。关键词:制造企业;财务内部控制;问题;应对举措引言财务内部控制是指制造企业为了完成既定控制目标,通过建立健全规章制度、落实有效的措施与举措、严格执行既定流程,加强对企业各项财务经济活动的风险管控力度。在具体实施过程中,制造企业应坚持五大原则,即全面性、重要性、制衡性、适应性与成本效益性,只有这样
时代商家 2023年36期2023-09-11
- 新时期房地产企业财务内部控制优化措施
产公司;财务内部控制;优化措施房地产公司的发展有不同的形式。经营过程包括土地征用、拆迁、开发和出售、出租。这一过程非常复杂,涉及各种风险。房地产行业面临着复杂的内部项目管理和不断变化的外部指导方针的风险。必须完善内部控制制度,实行规范化运作。企业需要加强和提高自身的管理技能,做好内部控制工作,并采取各种措施完善全过程的监控。项目管理过程涉及许多关系和广泛的员工。要把内控责任落实到各个环节,提高内控规范化水平,从根本上解决公司风险控制水平问题。一、房地产企业
中国民商 2023年7期2023-08-24
- 新时期事业单位如何加强财务内部控制
事业单位财务内部控制的薄弱与不足。事业单位作为我国特有组织机构,其为社会发展提供保障和支撑,肩负着维护社会经济活动和公共服务正常运转的职责。为了提高财政资金的有效性,降低财务风险,在当下的新时期事业单位理应加强财务内部控制。文章首先阐述事业单位财务内控的相关概念以及必要性,接着对其中的问题进行了分析,并针对性提出了相应的对策和建议。关键词:事业单位;财务管理;财务内部控制现阶段,经济形势复杂且多变,事业单位财务管理也在这一背景下进行了一系列改革,通过建立完
中国集体经济 2023年24期2023-08-23
- 政策性银行财务内部控制有效性的提升对策
性银行;财务内部控制;有效性;提升策略[中图分类号]F23文献标志码:A随着国家对金融风险管理工作的重视程度不断提高,各级部门出台了一系列政策法规,为金融行业财务内控体系建设提供了指引。在这一背景下,各个政策性银行纷纷顺应时代的发展趋势进行财务内控体系的构建,取得了一系列成果,但是在风险管理、内控制度、信息沟通、监督机制、员工能力等方面依然存在各种问题,影响了财务内控的有效性,不利于银行的健康发展。基于此,针对政策性银行财务内部控制有效性提升对策进行研究,
南北桥 2023年15期2023-08-20
- 完善集团企业财务内部控制管理体系的策略探究
团企业;财务内部控制;管理体系;财务内控[中图分类号]F27文献标志码:A面对日趋激烈的市场竞争环境,集团企业要在发展的过程中积极完善财务内部控制体系,以内部管理提高经济效益,以内部制度管理各项活动,帮助企业防范风险问题,提高经营管理水平,为企业的健康稳定发展提供保障。但是从实际情况来看,许多集团企业在内控环境、监督控制、组织结构、考核评价等方面存在各种问题,影响了内控效用的发挥。基于此,针对集团企业完善财务内部控制管理体系的策略进行研究,具有积极的现实意
南北桥 2023年15期2023-08-20
- 风险导向下关于事业单位财务内部控制建设要点的探讨
立完善的财务内部控制体系,切实发挥其约束、监控的效用,有效防范和应对运行风险。[关键词]风险管理;事业单位;财务内部控制;建设策略[中图分类号]F23文献标志码:A事业单位相较于一般企业来说,不以营利为发展目标,其具备一定的服务性和公益性。尤其是近年来事业单位创新和改革不断地深入,对内部管理提出了新的要求,将重心放在了内控管理方面,以防范运营风险、提高服务质量,促进事业单位长远发展。风险管理与内控具有一定的关联性,财务内控属于风险管控的范围,内控是风险管理
南北桥 2023年15期2023-08-20
- 关于制造业财务内部控制的思考
制造业;财务内部控制;问题;对策当前,市场环境的变化使得制造业企业在经营发展中面临着非常大的竞争压力,企业需要提高自身的财务内控来应对日趋激烈的市场变化。通过提高企业的财务内控水平,不仅能够使得企业更好地应对财务风险,还能够帮助企业更好地适应现代社会的发展。但是根据实际的管理情况来看,当前企业在财务内控管理中依旧面临着不少的问题,包括对财务内控的重视度不高、缺少健全的内控制度、没有进行全面的监管控制、信息化建设水平有待提高以及对风险应对能力不足等,这些问题
中国集体经济 2023年23期2023-08-06
- 风险防范原则下的幼儿园财务内部控制分析
立完善的财务内部控制制度,以管理控制经济活动。基于此,本文将围绕风险防范原则与财务内部控制的概述出发,对当前幼儿园财务内部控制存在的问题进行了详细分析与讨论,在此基础上深入探讨了风险防范原则下的幼儿园财务内部控制策略,以供参考。关键词:风险防范;幼儿园;财务内部控制一、风险防范原则与财务内部控制的概述(一)风险防范原则风险防范原则是指在经济活动中,通过预见和识别可能出现的风险,采取相应的措施来规避和减轻风险的原则,属于财务管理中的一项基本原则,是保障财务安
时代商家 2023年28期2023-07-12
- 试论企业财务内部控制体系的构建及完善
益激烈。财务内部控制作为现代化企业管理制度的重要组成部分,能够提升企业的财务风险管理水平和经营效率,是促进企业可持续发展的关键要素。本文阐述了企业财务内部控制制度的概念和构成要素,总结了财务内控体系构建中存在的问题,最后从环境营造、体系完善,加强信息化建设等角度提出了对策。[关键词]企业;财务内部控制;体系构建[中图分类号]F27文献标志码:A[作者简介]张黎丽,女,吉林长春人,长春彩宇科技测绘有限责任公司,中级会计师,大专,研究方向:企业财务管理、内部控
南北桥 2023年9期2023-06-20
- 浅谈企业财务内部控制管理存在的问题及应对措施
成部分是财务内部控制,财务内部控制无论是在控制企业生产运营成本、防范财务风险和提高资金使用效益都起到关键性的作用。就现状而言,我国大部分中小企业尚未能有效执行财务内部控制,财务内部控制难以发挥其功能和作用。面对这种情况企业要尽快完善财务内部控制体系和加大力度执行财务内部控制制度,以便提升自身的市场竞争实力,为企业更快、更强、更稳发展做出贡献。关键词:企业;财务内部控制;问题;应对措施引言:近年来,我国市场经济的蓬勃发展为中小企业的快速发展提供了优质的前所未
商场现代化 2023年2期2023-06-09
- 内部控制视角下连锁零售企业财务风险防范
关键词]财务内部控制;连锁零售企业;财务风险[中图分类号]F27文献标志码:A随着社会经济的发展和电子商务的进步,加之宏观经济的不确定性,连锁零售企业在经营管理中面临的挑战愈发严峻,需要积极转变经营理念,提高内部管理水平,挖掘自身潜力。财务风险是指企业在经营管理过程中,各种难以预料或控制的因素,使财务状况具有不确定性,或存在使企业资产损失的可能性。最为典型的影响是利润的下降和成本的增加,连锁零售企业具有追求规模化效益、跨地域、租金物业成本偏高的特点。在内部
南北桥 2023年6期2023-06-07
- 国有控股企业财务内部控制问题与措施
股企业的财务内部控制问题以及相应的措施。通过文献综述和案例分析,发现国有控股企业在财务内部控制方面存在的问题主要包括制度不健全、人员素质不高、信息技术应用不足等。为了解决这些问题,提出了一系列措施,包括完善制度、加强人员培训、提升信息技术应用水平等,以期为国有控股企业提高财务内部控制水平提供一定的参考和帮助。[关键词]国有控股企业;财务内部控制;监督[中图分类号]F27 文献标志码:A国有控股企业是我国国民经济的重要组成部分,对于保障国家安全、促进经济发
南北桥 2023年8期2023-06-04
- 新时期下国有企业财务内部控制存在的问题和对策研究
其是国企财务内部控制,关系着企业整个经济活动的始终,与国有资产、资金安全密切相关。财务作为国企内部控制的关键所在,若存在内控问题,则会引起收支混乱,被违规违纪者钻空子,发生贪污舞弊现象,损害国企的外部形象。由此可见财务内部控制的重要性,各大国企均纷纷采取相应措施,以保证国有资产安全。但是,在实际的控制管理中,仍存在一定的问题,例如,管理层内部控制意识薄弱、风险管理机制不完善、内部控制体系不健全、内部信息沟通有待加强、缺乏有效的监督管理、缺乏内部控制人才等,
中小企业管理与科技·下旬刊 2023年3期2023-05-30
- 财务内部控制如何更好地为医院经营管理服务
析了医院财务内部控制存在的问题,提出加强医院财务内部控制制度建设的一些措施。关键词:医院;财务内部控制;新形势;经营管理医院作为保证人民健康机构的主体,是全国各族人民群众健康最根本的屏障。目前,我国正面临着医疗体制改革,医疗卫生事业面临着重要的转型机会与风险。医院不仅肩负着为社会健康事业服务的使命,同时还承担着社会经济效益的责任。由于当前的医院已经开始逐步走向了市场,财务管理项目也越来越繁杂,存在着非常高的风险。而内部控制管理系统则是医院管理的主要控制手段
时代商家 2023年18期2023-05-30
- 中小企业财务内部控制存在的问题及优化对策探讨
要】财务内部控制作为企业整个内部控制体系的核心内容,其管控有效性高低直接对企业的运营绩效以及面临的财务风险高低等具有重要影响。中小企业受自身规模小、资金有限、管理相对粗放等因素的制约,财务内部控制体系不健全,这在一定程度上影响了其持续稳定发展。基于此,论文结合中小企业特点及财务内部控制对其的主要作用,总结和分析了其财务内部控制实施过程中存在的问题,在此基础上围绕相关理论提出优化中小企业财务内部控制的对策,主要目的在于为中小企业健全其财务内部控制体系、控
中小企业管理与科技·上旬刊 2023年5期2023-05-22
- 如何加强国有企业财务内部控制的探讨
过合理的财务内部控制提升营业利润、完善经济活动及财务管理,从而肩负起自负盈亏的经济实体发展责任。本文阐述了财务内部控制概念及基本内容,从财务内部控制环境、企业治理结构、财务内控制度、财务内控手段方面分析了国有企业财务内部控制现存问题,并且总结了相应的加强国有企业财务内部控制路径,以期为国有企业财务内部控制提供参考,从而强化财务管理效果。關键词:财务内部控制;国有企业;预算管理;应收账款管理;存货管理中图分类号:F275引言财务内部控制是国有企业内部控制的关
时代商家 2023年12期2023-03-31
- 上市企业财务内部控制的重要性及策略
市企业;财务内部控制;重要性长久以来,上市企业的经济发展在我国的经济发展中占有一定的地位,但同时我国的上市企业在内部控制制度方面存在着诸多的问题,给上市企业的进一步发展带来了严重阻碍。对上市企业来说,实行内部控制是促进企业发展的有效动力,但是内部控制作为一个新的概念被提出,对企业管理模式带来了巨大的冲击,因此,在上市企业未来的发展过程中,企业内部控制工作任重而道远。本文将以著名的海洋性食品企业獐子岛为例进行分析。獐子岛的总部设在,曾经被誉为“黄海明珠”的大
中国民商 2022年5期2022-06-27
- 关于企业财务内部控制体系建设的思考
要:企业财务内部控制体系是一个依赖于全员参与的过程,与财务管理的各个阶段密切结合,应用于战略制定和整个企业的财务风险管控,渗透于财务管理的各个环节,旨在快速甄别可能损害实体业务的潜在事项,并在其控制能力范围内管理及承受风险,为达成财务实体目标提供合规性的保障。财务内部控制体系也是一种贯穿于企业经营环节始终、帮助实体组织提高实现业务目标能力的有效方法。文章以企业财务内部控制体系建设为例,从全过程管理中遇到的重难点出发,结合实际情况进行相关梳理,并对产生问题的
时代商家 2022年17期2022-06-24
- 提升财务内部控制实现企业财务风险有效管控的思考
关键词:财务内部控制;财务风险;问题;策略 引言:随着我国经济由高速增长转向高质量发展,企业要想适应当前的经济新形势,应采取更加科学的方法加强财务内控,将内部控制理念融入日常财务管理当中,实现风险的有效管控,增强企业核心竞争力。由于经济环境多变,企业财务风险呈现出不确定性的特点,此时财务内部控制显得尤为重要,只有在掌握财务状况的基础上建立健全财务内控体系,才能第一时间准确定位风险,继而促进企业健康发展。本文就企业提升财务内控、有效管控财务风险展开分析与论述
成功营销 2022年4期2022-06-17
- 研究事业单位财务内部控制问题及解决策略
事业单位财务内部控制管理,提高资金使用效率,实现财政资金的保值增值,成为了每个事业单位必须研究的课题。本文结合财务内部控制基本要素,分析事业单位主要控制问题,并提出相应解决思路,以供参考。关键词:事业单位;财务内部控制;解决思路事业单位财政资金的使用问题,不仅是政府、国家关心且必须解决的问题,也是大众迫切了解的内容,尤其是市场经济体制下,只有完善事业单位内控体系,重视事业单位财务工作流程和程序的规范运行,才能够进一步优化财务内控工作,提高资金利用率,使得财
时代商家 2022年15期2022-06-16
- 加强事业单位财务内部控制的方法策略
遍引入了财务内部控制的方法与理论,在初级阶段,财务内部控制的作用能够在事业单位内有效发挥,事业单位的财务活动正常进行能够得到保证,同时也保证了事业单位资产的安全性与完整性,但随着财务内部控制理念的不断更新与事业单位外部的经济环境和技术环境发展较大的变化,导致一部分事业单位在财务内部控制方面存在诸多问题,从而使得其自身的发展受到很大限制。因此,事业单位应当重视财务内部控制,并对相应的工作进行充分优化,确保财务内部控制的作用能够全面发挥。本文以财务内部控制为切
时代商家 2022年15期2022-06-16
- 探讨通信公司财务内部控制问题
位的资金财务内部控制。诸多通信公司已经意识到了财务内部控制对自身管理的重要性,并开始积极应用,但由于相关知识体系的匮乏和实战经验的不足,导致其应用效果与理想状态存在很大差距。因此,本文从财务内部控制的基本概念出发,分析当前通信公司财务内部控制普遍存在的共性问题,并结合实际尝试给出相应的优化策略,旨在不断提升通信公司的财务内部控制质量。[关键词]通信公司;财务内部控制;管理中图分类号:F253 文献标识码:A 文章编号:1674-1722(2022)10-0
管理学家 2022年10期2022-06-16
- 妇幼保健院财务内部控制的问题及对策研究
摘 要:财务内部控制是妇幼保健院正常运营过程中至关重要的工作内容,关乎到妇幼保健院的健康发展,必须加强财务会计内部控制建设,使妇幼保健院具有良好的财务管理能力以及资金的高效利用与合理配置,对提高医疗服务水平也起到重要作用。在本文中结合工作经验,对妇幼保健院财务内部控制相关问题进行了浅显的分析,并提出解决对策,希望为妇幼保健院财务管理工作提供参考,切实提高财务管理水平。关键词:妇幼保健院;财务内部控制;解决对策医疗改革事业不断推进,为了保证改革成效,也对医疗
科学与财富 2022年2期2022-06-06
- 企业财务内控管理存在的问题与应对策略
摘 要:财务内部控制是企业内部控制的重要组成,在控制运营成本、提升资金使用效益、防范财务风险等方面发挥着十分关键的作用。通过深入开展财务内控管理工作,既可以有效应对和防范潜在风险,又可以提升企业的整体运行效率。但就现阶段来讲,部分企业在财务内控管理中还存在着较多的问题,难以充分发挥财务内部控制的功能和作用。面对这种情况,企业要进一步完善财务内控管理机制,不断提升财务内控管理水平,以便推动企业的健康持续发展。关键词:企业;财务内部控制;应对策略近些年来,我国
商场现代化 2022年20期2022-05-30
- 国企财务内部控制存在的问题及对策分析
前开展的财务内部控制工作还存在一些问题和不足需要进行改进,以此来促进国有企业的长远发展。论文通过概述财务内部控制在国企中具有的降低企业运营风险、提升企业管理实效性、增强企业竞争力等重要意义,继而分析了当前国企财务内部控制存在的问题,并从树立正确的财务内控意识、构建更加完善的管理制度、做好监督评价工作、加快信息化建设速度、引进并培养高素质人才等方面探讨了有效的改进对策,旨在提升国有企业内部控制水平。【关键词】国企;财务内部控制;问题;对策【中图分类号】F27
中小企业管理与科技·上旬刊 2022年6期2022-05-30
- 分析全面预算管理在企业财务内控中的应用
算管理;财务内部控制;实施路径一、引言在全面预算管理过程中,使企业竞争力可以得到提升,更合理地帮助企业规划自身的发展,在企业决策中发挥重要应用,防止出现超预算问题的出现,控制企业的经营成本,促进企业经营效益的提升。当前在企业财务内控过程中,全面预算管理还存在一定的局限性,因此需要在实践中不断分析,结合企业的实际情况制定有效的应用策略。二、全面预算管理在企业内控中的重要作用1.帮助企业实现预算管理目标随着我国市场经济体制的不断完善,企业在发展过程中面临的机遇
商场现代化 2022年17期2022-05-30
- 关于企业财务内部控制存在的问题及应对措施研究
关于企业财务内部控制中存在的问题,并探究企业内部财务控制的措施。关键词:企业;财务内部控制;存在问题;解决对策引言:在企业运行过程中,需要参与较为复杂的经营行为,在经营中,还需要面临较为严峻的风险。部分企业内部具有较为合理的管理规范,但部分企业内部控制情况混乱,缺少完善的内部控制系统。在企业实际运行过程中,会导致企业内部产生资源的浪费,影响企业的效益,严重者还可能会阻碍企业的正常运行以及发展。提升企业内部管理情况,减少企业经营过程中产生的浪费现象,加强对于
中国应急管理科学 2022年2期2022-05-23
- 事业单位财务内部控制存在的常见问题及策略
业单位的财务内部控制规范体系,加强事业单位的财务内部控制相关操作与内容,优化提升事业单位财务内部控制水平,保证行政工作高效率合理运转。所以本文中就以某T事业单位为例,探讨当前事业单位的内部控制相关内涵与原则,明确财务内部控制基本内容和作用,着重围绕T事业单位的财务内部控制发展现状进行分析,指出其财务内部控制的相关常见问题,为T事业单位财务内部控制常见问题提出针对性解决策略。主要结合T事业单位的单位层面与业务层面财务内部优化措施展开分析,其中涉及预算、收支、
时代商家 2022年12期2022-05-13
- 企业财务内部控制对策分析
强对企业财务内部控制管理的重视。文章在阐述内部控制理论基础上,分析当前企业财务内部控制管理存在的问题,并针对问题提出对应的解决措施,旨在能够借助科学有效的财务内部控制管理来更好地促进现代企业发展。关键词:现代企业;财务内部控制;管理对策社会经济的进步发展使得企业经营规模日益扩大,在企业经营规模扩大的情况下,虽然能够提升整个企业的发展效益,但是也使得企业在经营发展过程中爆发出更多的经营管理问题。在分析企业经营管理各个问题的过程中,我们发现出现经营管理問题的企
商场现代化 2022年6期2022-04-26
- 高校财务内部控制改进研究
学完善的财务内部控制,并对财务内部控制进行完善,从而提高高校财务工作的质量,更好的完善高校财务管理,为高校的正常运行提供更好的经济保障。但是,在高校财务内部控制管理的过程中,仍然存在着一些不足和问题,影响到了高校财务管理水平和质量。因此,高校财务管理中需要不断的对财务内部控制进行完善优化,为高校的良性发展提供重要的财务保障。基于此,本文以高校财务内部控制改进为研究内容,在分析介绍了高校财务内部控制和企业财务内部控制,以及民办高校财务内部控制不同之处的基础上
中国民商 2022年2期2022-04-04
- 基于经济新常态下的企业财务内部控制路径分析
业而言,财务内部控制工作无疑是其中的重中之重,但随着各企业的飞速发展,企业财务内部控制存在的问题逐渐暴露出来。本文简单介绍经济新常态背景和加强财务内部控制的驱动因素,重点分析该背景下企业财务内部控制存在的问题,提出财务内部控制路径,希望能供其他企业参考。关键词:经济新常态;财务内部控制;问题;路径为了适应经济新常态对社会结构的影响,我国各企业在发展中不断改革和创新,正朝现代化不断迈进。任何一个企业、生存和发展都离不开财务管理工作,经济新常态下传统的财务管理
中国民商 2022年2期2022-04-04
- 浅谈中小物流企业财务内部控制精细化管理
业加强对财务内部控制工作的重视。为此,本文会先阐述进行财务内部控制精细化管理的意义,并结合实际工作具体分析和讨论当前物流企业出现的内部控制问题,并提出针对性地解决措施,以期望可以促进中小物流企业的发展。关键词:中小物流企业;财务内部控制;精细化管理;问题措施受到当前信息时代高速发展的影响,虽然促进了物流行业的整体发展,不过随着行业的发展,各个物流企业所面临的行业竞争也愈发激烈,很多中小物流企业在行业竞争力不足的情况下无法获得有效的发展。对于中小物流企业而言
中国民商 2022年2期2022-04-04
- 国有企业财务内部控制存在的问题和对策研究
国有企业财务内部控制,企业财务事项遍及整个国有企业,财务事项事关国有资金、国有资产的安全,财务是企业收入的第一道关口,更是企业支出的最后一道关口,一旦国有企业财务内部控制不到位,造成收支混乱,被违规违纪者钻漏洞,牵一发而动全身,势必影响整个国有企业的运营,有损国有企业的形象。因此需要加强梳理国有企业财务内部控制存在的问题,研究相关问题的对策,从而强化国有企业建设,提升国有企业的运营力和发展力。关键词:国有企业;财务内部控制;企业形象中图分类号:F275文献
中国市场 2022年12期2022-04-04
- 中小企业财务内部控制存在的问题与改进措施探析
中小企业财务内部控制存在的问题,提出了相应的改进措施,以期为中小企业实施财务内部控制提供参考,使其在竞争激烈的复杂市场中健康发展。【Abstract】At present, the global economic situation is becoming more and more complex, and the risks faced by enterprises are increasing. Especially after China's de
中小企业管理与科技·下旬刊 2022年1期2022-04-01
- 论制造企业财务内部控制存在的问题及对策
理应加强财务内部控制,提高经营管理水平,以应对国家和时代对企业发展提出的新要求和挑战。然而在改革财务内控过程中,财务人员素质不高、内部控制制度不健全、执行力度不到位等等一些问题亟须解决。基于此,文章先对制造业企业加强财务内部控制必要性进行简述,接着指出财务内部控制过程中存在的一些问题,最后提出了相应的措施,以期企业经营管理合理合规。 关键词:制造业企业;财务内部控制;问题及措施 随着我国社会主义市场经济和现代化体制改革不断深入与发展,各行各业都在不断向
中国集体经济 2022年8期2022-03-30
- 探究医院财务内部控制的风险及对策
而言,其财务内部控制中存在的风险比较多,这便要求医院必须认真地分析各种风险出现的原因,并采取有效的措施进行应对,切实提高医院内部管理的水平,提高服务的质量和效率。关键词:财务内部控制;医院风险管理;风险评估中图分类号:F275 文献标识码:A 文章编号:1005-6432(2022)01-0182-02DOI:10.13939/j.cnki.zgsc.2022.01.182为了切实提高人民群众的医疗体验和我国整体医療水准,医疗体制改革也在不断地进行
中国市场 2022年1期2022-03-19
- 关于完善集团企业财务内部控制体系的几点思考
普遍存在财务内部控制体系不健全、覆盖面不广泛等问题。因此,本文针对集团企业财务内部控制问题进行深入分析,并结合当下集团企业财务内控体系构建现状和实际的企业发展需求,进一步完善集团企业财务内部控制体系,分析了当前集团企业内控存在的问题,并针对性提出了改进措施和相关保障措施,化解集团企业财务内部控制困境,推动集团企业持续稳定发展。关键词:集团企业;财务内部控制;体系构建;优化措施通过前几年的低成本扩张和兼并重组,新型集团构造对财务管理提出了新要求,财务内部控制
时代商家 2022年6期2022-03-11
- 成本核算中心财务内部控制的有效措施
重要性。财务内部控制作为一种有效的管理工具,它不仅是规范财务管理工作的重要内容,更是提高财务管理水平的关键点,因此成本核算中心应当与时俱进,充分发挥财务内部控制工作的职能,从而加快提高自身整体管理水平,从而更好履行自身社会公共职责。但是就目前成本核算中心财务内部控制水平看并不高,管理过程中仍旧存在着很多问题,致使自身财务管理工作难以顺利进行。本文首先阐述了事业单位财务内部控制的普遍内容,论述了财务内部控制的具体作用,并在此基础上探讨了当前成本核算中心财务内
中国民商 2022年1期2022-02-24
- 制造企业财务内部控制存在的问题及应对措施
。这就对财务内部控制建设提出更高的要求,加强财务内部控制,提升财务管理水平,有助于防范内外部风险,利于企业长远稳定发展。本文通过对制造企业在财务内部控制中存在问题进行分析,并就这些问题提出了相关建议。关键词:制造企业;财务内部控制;问题;应对措施财务内部控制是企业内部控制体系中的重要组成部分,系统的财务内部控制运行状况,直接影响内部控制体系运转,关系着企业的稳定、健康发展。制造企业由于业务复杂、管理难度高的特点,财务内部控制更凸显重要,但部分制造企业的财务
时代商家 2021年35期2021-12-23
- 软件企业财务内部控制存在的问题及对策探究
软件企业财务内部控制相关理论内容着手,重点分析软件企业财务内部控制存在的问题,提出相应优化措施。关键词:软件企业;财务内部控制;问题对策软件企业作为社会经济发展进程中的必然产物,也是当前我国倡导“节约、绿色”理念下成立的绿色型产业。对于软件企业来说,主要是向社会提供信息化服务,例如;软件研发、信息平台等,有助于提升企业经济效益。软件企业发展有助于加强我国经济实力,促进社会经济实现稳定运行。随着信息化发展,我国软件企业也迎来了全新的机遇与拓展空间。但是就现状
时代商家 2021年33期2021-12-11
- 新形势下行政事业单位财务内部控制研究
事业单位财务内部控制提出了更高要求。行政事业单位主要领导应给予财务内部控制足够的重视,充分认识到行政事业单位财务内部控制的重要意义。在此基础之上,明确行政事业单位在财务内部控制方面还存在财务管理制度不完善,固定资产管理混乱,财务内控方式过于单一的现实问题。因此有必要建立责任分明的财务管理制度,构建规范严密的内外监督体系,建立科学全面的风险管理体系,进一步提升行政事业单位财务内部控制效果,更好地推动行政事业单位可持续发展。关键词:行政事业单位,财务内部控制,
公关世界 2021年19期2021-11-09
- 软件企业财务内控制度建设研究
软件企业财务内部控制的必要性,梳理了软件企业财务内控工作中存在的问题,主要表现为财务内控管理思想僵化、财务内控水平和共享性较差以及缺乏高素质的复合型财务人员。针对这些问题,探讨了促进软件企业财务内控管理工作建设与发展的建议,从企业财务内控管理意识、创新企业财务内控管理模式以及提高财务人员财务综合能力和素质等方面提出了措施,从而为企业财务内控工作质量和效率提升提供理论保障。[关键词]软件企业;财务内部控制;人工智能[DOI]10.13939/j.cnki.z
中国市场 2021年30期2021-11-05
- 医院收费票据的管理与财务内部控制分析
;医院;财务内部控制一、对医院收费票据管理体系存在的问题对于医疗卫生事业的发展来看,收费票据是医疗卫生发展的重要组成部分之一,它能夠完善医疗卫生体系,促进医疗卫生事业发展。医院卫生事业的全面发展,将会有利于医院医疗资金的安全使用,并且能够增强其监督性。尽管医疗卫生事业不断在发展并且朝着有利的方向前进,但是仍然存在着很多的问题需要解决。1.医院收费票据目前现状对于医院的发展来说,完整的票据体系是重要的因素之一。但是目前医院的收费票据现状来看,制度体系不完善,
锦绣·下旬刊 2021年12期2021-11-03
- 新政府会计制度下事业单位财务内部控制建设
事业单位财务内部控制建设,奠定了坚实的基础。而随着新政府会计制度的普及,我国事业单位也进入到了一个新的发展阶段,不同于市场上其他的组织形式,事业单位带有很强的公益性和服务性,但其财务内部控制依然十分重要。而就现下事业单位财务内部控制的发展来看,期间存在着诸多问题,尤其是伴随着新政府会计制度的应用。于国家而言,事业单位良善的财务内部控制,能够有效避免国有资产的流失,于社会民众而言,财务内部控制能够提高事业单位的效率,维护政府在百姓心中的形象。因此,必须强化新
中国民商 2021年10期2021-11-03
- 强化有限公司财务内部控制的策略分析
有限公司财务内部控制存在的问题,并对做好财务内部控制工作提出一定建议,以此促进有限公司的进一步发展,且为相关有限公司的研究提供一定参考。关键词:有限公司;财务内部控制;问题;策略有限公司的财务内部控制是为了更好地实现财务经营管理而制定的一系列方法及措施。其财务内部控制管理体系不仅包括了工作环境、活动等控制内容,其中还包括了有限公司经营风险评估、各部门的信息沟通及内部监测管理等。为了确保有限公司内部的资金安全,防止财务人员发生偷税漏税、挪用、舞弊等行为现象,
中国民商 2021年10期2021-11-03
- 有限公司财务内部控制现状及对策探析
摘 要:财务内部控制不仅是一种创新的管理理念,还是有限公司财务管理改革的主要方向。实行财务内部控制既可以优化有限公司的管理模式,又能强化公司的抗风险能力以及市场竞争力,从而不断提高有限公司运营效率。但是,就有限公司实施财务内部控制的现实情况而言,很多环节仍然不够成熟,难以发挥财务内部控制的实际效用。本文主要探讨有限公司财务内部控制现状中存在的问题,提出应对的措施,希望能为有限公司的发展提供些许借鉴,从而助推有限公司财务管理改革和健康有序发展。关键词:有限公
中国民商 2021年10期2021-11-03
- 企业财务内部控制中存在的问题及对策
度上受到财务内部控制工作的影响。由此可见,在企业的建设与发展活动中,财务内部控制工作发挥着重要的作用,应当对该工作给予高度重视。文章依据我国企业财务内部控制的具体情况,提出了企业财务内部控制中所存在的问题,并制定了企业财务内部控制中问题的解决对策,旨在实现企业财务工作综合水平的提高。关键词:财务内部控制;企业;对策;问题1.企业财务内部控制中所存在的问题1.1缺乏对财务内部控制的认知在企业的发展活动中,企业管理者對财务内部控制认知存有不足,致使相关部门不够
商业2.0-市场与监管 2021年12期2021-11-03
- 浅析企业财务内部控制存在的问题及对策
须意识到财务内部控制的重要性,其在企业中不仅预防和控制风险,还能为企业获取诸多经济利益。因此,作者通过自身多年经验概述财务内部控制的必要性,结合企业实际发展情况深层研究企业内部控制存在的问题,及时提出相应解决措施,为从业人员提供有利帮助[1]。关键词:企业:财务内部控制:问题:对策一、企业实施财务内部控制的必要性(一)满足财务报告需求在企业相关信息中,财务数据最为关键,是企业经营活动的出发点和稳定要素。财务数据具体表现在内部控制中,所以财务报告质量的可靠性
科学与财富 2021年25期2021-10-25
- 事业单位财务内控存在的问题及对策探讨
业单位 财务内部控制 问题 解决对策事业单位在我国的财务收支体系中占有重要地位,其财政收支由国家支配,所以作为事业单位财务内控监督成为行政事业单位进行资金管控的一个重要手段。作为事业单位的财务内部控制,其基础应当以预算控制作为基础,对财政资金的使用情况和使用经过及过程进行监督。但是,在实践中很多事业单位更加着重于完成本单位的社会效益和履行社会及职能上,忽略本单位的经济效益,忽视财务内部控制的管理职能,从而出现很多亟待解决的问题。1事业单位财务内容的相关概念
商讯·公司金融 2021年22期2021-10-09
- 基层医疗机构财务内部控制相关问题研究
得不展开财务内部控制工作。当下,医疗学术界普遍认为医院的内部控制薄弱,更不用说基层医疗机构,为了落实财务内部控制,医疗机构必须从体系、制度上进行完善,但是相关方面依旧还存在着很多问题。本文着重描述基层医疗机构,从财务内控环境、风险管理、信息沟通等方面展开研究,并提出针对性的优化路径,希望以此进一步提高基层医疗机构财务内控质量。关键词:基层医疗机构;财务内部控制;问题引言:目前,我国经济发展速度逐渐减缓,经济下行带来的压力让原本依赖国家财政的基层医疗机构不得
商讯·公司金融 2021年22期2021-10-09
- 企业加强财务内部控制的意义及完善对策
要]企业财务内部控制是企业财务管理的重要手段与措施,它不但可以规范企业经营活动的流程,还为企业财务核算提供了一定的标准,使企业的会计核算工作更加规范。特别是内部控制制度中的内部审计、会计复核与不相容岗位分离,使企业会计报表更加真实、透明,还降低了企业内部侵占资产、贪污舞弊行为发生的概率。文章在对企业财务内部控制现状、意义进行分析的基础上,提出加强企业财务内部控制的建议。[关键词]财务内部控制;经营管理效率;外部监督[DOI]10.13939/j.cnki.
中国市场 2021年26期2021-09-15
- 现代企业财务内控存在的问题与对策研究
没有做好财务内部控制,导致一些企业无法承受风险的打击,最后破产倒闭。因此,必须重视现代企业在财务内控方面存在的问题,必须认真研究改进企业财务内控的对策。本文将就此方面展开论述。关键词:现代企业;财务内部控制;问题;对策;研究财务活动是企业运营的基础,财务活动离不开财务内部控制。行之有效的财务内部控制可以促进企业向前发展,低水平的财务内部控制则会使企业无法抵御各种风险;若财务内部控制发生缺位,则会使企业走向破产倒闭。因此,必须重视现代企业在财务内部控制方面存
商业2.0-市场与监管 2021年1期2021-09-10
- 新形势下国企财务内控体系的优化对策探讨
新形势;财务内部控制;优化对策一、新形势下国有企业建立财务内部控制体系的重要性1.推动财务管理工作高效运行国有企业涉及经济业务类型多,设置职能部门多,财务管理工作比较繁杂,通过建立有效的财务内部控制体系,构建良好的内部控制环境,明确各岗位职责和工作流程,优化内部控制的各项制度,有效整合企业各部门、各中心的人财物资源,同时促进不同部门之间的沟通和交流,将各部门优势力量形成合力,互相推动,互相促进,进而提升财务管理工作更高效运行,实现企业经济效益。2.增强企业
商业2.0-市场与监管 2021年8期2021-09-10
- 集团公司财务内部控制优化研究
团企业;财务内部控制;对策研究一、集团企业财务会计的内部控制作用分析企业财务会计工作主要对企业的资金运动进行全面的核算与监督,并收集与企业经济利益有关的财务信息,并提供给经营管理者,能够使得经营管着做出科学、合理的决策,对提高企业经济效益,促进企业有序发展具有重要作用。因此,企业运行难免会出现资金经营的风险,这就需要开展企业财务会计内部控制工作,对企业资产经营的状进行监督和控制,明确企业资金的支出情况和收入情况,并将信息数据提供给相关企业管理者,使得企业管
商业2.0-市场与监管 2021年8期2021-09-10
- 建筑工程企业财务内部控制建设探讨
珺摘要:财务内部控制在企业治理机制中发挥着重要作用,加强和完善建筑工程企业财务内部控制既是国家相关财经法规的要求,也是建筑工程企业内部管理的需要。本文针对当前建筑工程企业财务内部控制建设存在的问题进行了分析,在此基础上,结合建筑工程企业的实际提出了相应的解决策略。关键词:建筑企业;财务内部控制;建设随着市场经济的快速发展和社会改革的进一步深化,国内建筑工程企业面临的经营环境变化多端,日趋复杂,市场竞争越来越激烈,在当前形势下,建筑工程企业要想实现良好发展,
商业2.0-市场与监管 2021年7期2021-09-10