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2021年10期
刊物介绍
本刊办刊宗旨是宣传和贯彻审计工作的方针政策,研究审计与理财理论,指导审计实践,为开拓审计事业服务,为经济建设和改革开放服务。
审计与理财
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特 稿
以审计助推基层现代化治理走深走实
经 验 交 流
铁路企业内部审计整改问题及对策研究
政策落实跟踪审计方法探究
审 计 案 例
人行某县支行历史遗留房产保全的审计调查案例分析
审 计 实 务
部队审计问责制存在的问题及思考
提升内部审计质效的思考
新阶段基层央行同级审计的实践与思考
以关键控制点为导向的采购全过程审计
基层央行开展非现场审计的现实思考
民法典视角下基层央行合同管理审计与实例分析
理 财 广 场
政府理财优化农商行内控环境助力风险防控的策略探究
企业理财国企财务会计向管理会计转型的问题及其解决措施
电力多经企业财务共享中心的探索与实践
铁路建设公司税收筹划问题及对策
财 审 论 坛
长期股权投资会计核算模式的国际比较
浅析高校工 程内部审计的发展历程和趋势
大数据时代下审计风险成因及防范策略研究
区块链技术对会计审计的多重影响及发展路径
强化财务审计机制对规范财务管理的作用与对策探析
“三权分置”下土地经营权担保融资的隐患与化解对策
加强供电企业资产内控管理的策略探析
医院内部价格管理PDCA循环法探究
建立良好的高校内部审计人际关系路径探讨
基于三角模糊层次分析法的基层央行内部风险评估研究
财审论坛
国有林场绩效工资分配和激励作用探析
——以泉州市国有林场为例
用好创建载体 提升服务水平
——人行奉新县支行大力开展模范机关创建活动
财 审 博 览
易纲:中国通胀总体温和,稳健的货币政策将灵活精准、合理适度等 13 则
文 苑
立秋
卷首语
没有共产党就没有新中国
——庆祝中国共产党成立100周年
全省审计机关第四届运动会及文艺汇演取得圆满成功