内部控制管理
- 行政事业单位内部控制管理存在的问题与对策研究
范高效的内部控制管理对于确保行政事业单位的运行效率、规范化和透明度至关重要。政府也越来越重视行政事业单位内控管理建设工作,相继出台了相关配套的规章制度。然而,当前行政事业单位内部控制管理依然存在问题,内部控制管理问题不容忽视,需要采取一系列的对策来加以解决。为促进行政事业单位内部控制管理的有效实施,本文就当前行政事业单位内部控制管理中存在的问题及相应的对策进行研究。关键词:行政事业单位;内部控制管理;问题;决策当前国际形势瞬息万变,为顺应变化,行政事业单位
时代商家 2024年3期2024-01-08
- 加强内部控制推动制造业企业高质量发展
摘 要]内部控制管理对于维持企业日常的运营和发展具有十分重要的作用。当前,我国制造业企业在内部控制管理工作方面仍然存在很多问题,对内部控制的重要性缺乏认知,内部控制工作的开展与企业当前的实际发展状况存在较大偏差,导致企业的内部控制管理水平无法得到有效提高,不利于制造业企业的稳定发展。基于此,文章简单概括了制造业企业内部控制的定义,分析了内部控制的重要性,阐述了具体实施过程中可能产生的问题,提出了对应的解决方案,希望可以帮助制造业企业更好地推进内部控制管理工
管理学家 2023年11期2023-06-18
- 事业单位内控管理的问题及解决方案
业单位;内部控制管理;问题;解决方案事业单位是保证国家经济、科技、教育、文化生活正常进行的社会服务组织,其发展也对我国的经济、科技、教育、文化都有重大影响。目前,全国各地的事业单位都在大力改革内控管理机制,虽取得了些许成绩,但仍有部分单位未能很好的实施,没有意识到内控建设的必要性,导致内控管理趋于表面化。因此,如何完善事业单位内控机制的建设,以及完善内部控制的事前、事中、事后的控制是事业单位内控工作的重中之重。一、事业单位加强内部控制的必要性(一)有助于提
时代商家 2023年19期2023-05-30
- 国有企业如何加强内部控制管理
希望通过内部控制管理提高企业的效率和效益。文章简单阐述了内部控制管理的内涵及实施意义,重点站在内控相关要素的角度分析讨论了当前国有企业内部控制管理中的问题,并基于此提出了几点加强内部控制的有效措施,旨在为国有企业提升管理能力、实现高质量发展提供指导与帮助。[关键词]国有企业;内部控制管理;问题;有效措施中图分类号:F275 文献标识码:A 文章编号:1674-1722(2023)10-0022-03一、内部控制管理的内涵及实施意义内部控制管理是企业全员共同
管理学家 2023年10期2023-05-30
- 基于业财融合一体化的企业内部控制管理新模式探索
一体化;内部控制管理;人力资源建设;信息系统中图分类号:F426引言随着信息技术的不断发展,企業应进行信息化办公,将业务和财务紧密联系在一起,保证业财数据的实时更新,为财务账务核算提供有价值的信息。同时,作为财务工作者也应树立管理会计的工作理念,不仅要重视财务基础的核算工作,还应从企业运营管理的角度来分析企业业务情况,为企业管理者提出可行性建议,更好地发挥业财一体化的价值,为企业发展创造有利的条件。1.业财融合的内涵业财融合,是指财务人员在业务与财务方面的
时代商家 2023年8期2023-03-12
- 民营企业财务内部控制管理创新模式研究
企业财务内部控制管理工作的良好发展,提供可以参考的意见和建议。关键词:民营企业;财务部门;内部控制管理;创新模式财务控制与管理工作始终是企业发展道路上的重点,是保障企业持续稳定发展的基石。财务控制与管理是企业财务管理工作中的重点内容,它直接关系到企业资金的安全性,影响着企业财务目标的制定。基于此,创新和优化民营企业财务内部控制管理工作是当下非常重要的一项任务,民营企业在开展财务控制管理工作时,需要将工作重点集中在两方面:第一,重视工作创新,只有创新才能与现
时代商家 2022年18期2022-07-05
- 风险管理视角下的企业内部控制管理研究
险管理与内部控制管理之间的联系,并以此为基础,分别从风险管理理念、风险管理方法、人力资源管理三个层面,提出了几点有利于优化企业内部控制管理的措施。关键词:风险管理;企业;内部控制管理目前,我国企业通过应用企业治理办法、建设内部控制管理制度、开展风险管理活动,于整体上提高了企业生产制造与生产管理效率、扩增了企业可营利空间。然而,随着竞争内容的变化,在行业质量体系管理标准制定权争夺、供应链管理竞争方面,我国企业仍然处于弱势地位。因此,为了有效应对来自市场的风险
科学与财富 2022年10期2022-07-04
- 现代管理会计在企业内部控制管理中的应用
计与企业内部控制管理的关系,浅析了现代管理会计在企业内部控制管理中的作用,探究了加强现代管理会计在企业内部控制管理中的应用策略,以期为企业内控管理提供借鉴。关键词:管理会计;企业;内部控制管理当前,多数企业的内控管理缺乏规范化的相关制度,且未能将内控管理内容细化至各项工作细节,难以契合实际情况开展必要调整,内控管理采用的方法在一定程度上脱离实际,难以实现对经营管理各项工作的科学指导和有效监督。企业在开展内控管理的实践过程中,为增强经营管理的合法性和合理性,
中国集体经济 2022年28期2022-05-30
- 探析医院财务会计内部控制管理问题
财务会计内部控制管理过程中所存在的问题,并针对这些问题提出相应的解决方案,制定出更加科学合理的工作方式,将财务会计的工作职能尽可能的发挥出来,从而为医院的发展提供了更广阔的平台。关键词:医院;财务会计;内部控制管理【中图分类号】R197.3 【文献标识码】A 【文章编号】1673-9026(2022)05--01前言:医疗机构是现阶段社会中必不可少的重要部门和组织机构,同时也是国家经济发展的非常重要的一个组成部分。医院内财务会计所涉及到的内部控制管理工作,
中国典型病例大全 2022年5期2022-03-19
- 浅析行政事业单位审计存在的问题与对策
计工作;内部控制管理一、行政事业单位审计工作中常见问题分析(一)审计意识薄弱近年来行政事业单位的审计工作逐渐受到重视,但仍存在着部分领导对审计工作的重要性认识不足,单位内部控制管理理念缺乏,甚至一些领导认为审计工作对单位运营发展造成阻碍,因此对审计工作缺乏重视,对单位审计职责未明确设定,无法有效提升审计水平,导致其审计作用无法有效发挥[1]。另外部分管理人员认为行政事业单位只需要依照相关规章制度运行即可保障单位管理工作正常运行。(二)审计独立性不足目前一些
现代营销·理论 2021年9期2021-09-27
- 浅谈新政府会计制度下如何做好医院内部控制管理
强化医院内部控制管理创造了有利条件。本文在具体研究过程中从多方面入手,首先分析了新会计制度下医院内部控制管理存在的问题,进而详细阐述了应该如何提高医院内部控制管理水平。关键词:新政府会计制度;医院;内部控制管理;策略分析新会计制度的实施对于医院的传统发展模式造成了一定的冲击,但与此同时也为医院的发展带来了机遇。医院需要紧随时代发展的脚步,做好内部控制管理工作,以新会计制度为前提基础做好内部的资源配置工作,充分发挥监督职能,进而不断提高医院的医疗水平。1.新
商业2.0-市场与监管 2021年9期2021-09-13
- 浅析公立医院内部控制管理工作中遇到的问题及应对举措
深入推进内部控制管理工作,以此来规范经济业务活动,强化内部控制管理意识,明确内部权力职责,落实内部控制运行机制,达到降低运营成本,提升运营效率的目的,来适应日益激烈的行业竞争。本文从内部控制管理着手,浅析当前公立医院内部控制管理工作中遇到的问题,并对存在的问题提出一些科学、合理的举措。关键词:公立医院;内部控制管理;问题;举措中图分类号:R197.3 文献标识码:A文章编号:1003-2177(2021)11-0124-020 引言近年来,随着外部环境的不
海外文摘·学术 2021年11期2021-09-12
- 医院财务会计内部控制管理问题及应对措施探究
医院会计内部控制管理质量决定了医院的发展,同时也有助于医院资源的合理利用。医院在运营期间受到国家的大力支持,但医院在财务会计内部控制管理方面依然存在许多问题,对医院的进一步发展起到非常大的影响。为此,下面针对财务会计内部控制管理的作用、以及在具体实施期间存在的问题、解决措施等进行详细阐述,为进一步推动医院财务会计内部控制管理质量提供有价值的参考。关键词:医院;财务会计;内部控制管理;问题及措施近几年,随着社会经济的快速发展,人们的经济收入越来越高,与此同时
商业2.0-市场与监管 2021年6期2021-09-10
- 医院电子支付业务便捷性及内部控制管理
便捷性;内部控制管理【中图分类号】R197 【文献标识码】A 【DOI】10.12332/j.issn.2095-6525.2021.02.292近年来,随着互联网+的快速发展,互联网微信、支付宝和银联支付已进入各行各业当中,并渗透到我们生活的各个角落。可以利用微信和支付宝在网上购物,例如超市购物,甚至在菜市场和街边摊等进行购物。在医疗保健方面,除了护理质量、良好的医疗保健环境、便捷的医疗程序、较短的等待时间和便捷的付款方外,这成了现代忙碌人群就医选择的
康颐 2021年2期2021-09-10
- 关于工会财务内部控制工作的优化策略探讨
务管理;内部控制管理;优化策略引言:市场经济快速发展,财务内部控制制度需要进行改革和创新,提高财务内部控制制度的科学性,可以促进工会向着良性的、健康的方向发展。工会需要能够保证财务会计信息的真实性,能够促进工会的成员发展,并且完善财务会计的监督机制,实现对于财务的创新,提高相关会计管理人才的素质和水平,使得财务管理向着现代化的方向发展。一、创新财务管理体制,健全财务管理模式是基本内容在进行工会财务管理的过程中,需要能够以一个现代化的管理体制为基本,根据工会
油气·石油与天然气科学 2021年2期2021-09-10
- 基于放管服改革下加强科研经费内部控制管理的必要性研究
研经费;内部控制管理引言公立医院的科研事业在科教兴国战略的全面实施背景下,也进入蓬勃发展的新阶段,科研任务无论是从研究难度还是经费规模也都逐年增加,与此同时科研经费风险的管控难度也在逐年加大.科研经费作为项目管理的重要组成部分,是科研项目赖以实施的重要基础,规范科研经费管理内部控制体系,并及时识别和控制经费使用中的风险显得尤为重要。1.科研领域“放管服”的改革背景2016年科研领域“减政放权、放管结合、优化服务”的提出,给科研管理提供了新的思路。随着国家一
理论与创新 2021年6期2021-07-19
- 关于加强社会保险基金内部控制管理的思考
险基金;内部控制管理;思考引言要想促进社会保险基金平稳而高效地运行,主要从内部控制工作方面入手,只有加强内部控制工作的力度,才能发挥极大的内部力量,最终实现社会保险基金平稳而高效运行的目的。因此,对当前社会保险基金内部控制进行思考,具有十分重大的现实价值。1社会保险基金内部控制管理问题1.1缺乏足够的重视和认识当前,国家做出了一系列监督管理社会保险基金比较完善的政策。各个级别的部门也都给予了较为高度的关注,但是在实际的过程中,某些单位和地方因为一些缘由,难
科技研究 2021年9期2021-07-19
- 新时代加强企业会计内控管理的对策
究了会计内部控制管理的理论、企业会计内部控制的风险特征、内部控制风险发生的原因,并从组织架构、人员管理、内部流程、系统管理和监督体系等方面提出企业会计内部控制管理的对策建议。关键词:内部控制;内部控制管理;对策随着我国经济发展,企业数量的增多,各行业的竞争日益加大,这对企业会计内部控制管理提出了新要求。很多大型公司有很多分公司,这样就使得会计内部控制管理难以把控,难以做到统一协调,最终财务成本增加,不利于企业的长远发展,这就需要企业在组织架构、内部控制、经
商场现代化 2021年7期2021-06-15
- 中小企业内部控制管理存在的问题及其应对措施研究
仍然存在内部控制管理体系不完善、组织架构不科学、人员综合素质较低等问题。这些问题严重阻碍了中小企业的进一步发展。论文对中小企业在经营中存在的问题及其成因进行分析,总结了与之对应的有效解决措施,以期促进中小企业发展。【Abstract】In recent years, small and medium-sized enterprises have continued to grow and develop, making great contribution
中小企业管理与科技·下旬刊 2021年4期2021-06-06
- 试析如何强化粮食收储企业的内部控制管理
强企业的内部控制管理具有十分重要的意义。本文将根据粮食收储企业的内部控制管理意义来分析如何增强内部控制管理,保障国家的粮食安全。关键词:粮食收储企业;内部控制管理;意义;对策引言:我国仍是农业大国,内部控制管理在粮食收储企业中占有重要的作用,对企业的收支会造成重要影响。将内部控制管理的手段在粮食收储企业的方方面面都得到有效和充分应用,有效调控企业内部的粮食收购、支付、销售、补偿等等各个方面环节。一、强化粮食收储企业的内部控制管理的有效意义(一)能够充分全面
锦绣·上旬刊 2021年5期2021-05-14
- 供给侧改革下企业财务会计的内部控制管理探究
财务会计内部控制管理的内容及方法。基于这一背景,想要更好迎合新时代的发展趋势,必须认真分析当前企业财务会计管理的问题和隐藏危机,加快解决措施的落实,确保内部控制工作能够发挥应有的功能效用,为企业的长足发展带来足够的内燃力。根据实践调查以及工作经验,本文从多个角度对供给侧改革下的财务会计内部控制管理做出深入研究,针对目前管理工作执行力不足、人才缺失等突出问题,提出几点改革建议供参考,以期为现代企业的蓬勃发展贡献绵薄之力。关键词:供给侧改革;财务会计;内部控制
商场现代化 2021年2期2021-03-15
- 加强行政事业单位内部控制管理的策略研究
事业单位内部控制管理的有效实施对其工作有着重要意义,内部控制管理是行政事业单位内部财务管理的重要手段,这一管理方法是在时代发展的过程中所产生的,是顺应社会发展潮流的产物,因此内部控制管理工作体制对于行政事业单位来说是一种较为科学的管理模式。但就目前来看,内部控制管理未能在行政事业单位中得到有效的实施,这就使得其对自身的财务管理水平达不到一定的要求。针对这一现状,我们就从行政事业单位内部控制管理的现状出发,分析行政事业单位内部控制管理的意义及原则,进而找出加
中国民商 2021年11期2021-02-24
- 医院电子支付业务内部控制管理分析
付业务;内部控制管理在金融平台以及互联技术的发展电子支付已经成为金融服务消费等方面重要的途径。传统的商业支付、生活缴费、银行业务,都可以通过便捷简单的电子支付完成相应的工作。尤其是公立醫院的服务和诊疗中,电子支付已经开始普及,并成为交易和支付的主要构成样式。目前电子支付的使用中,尤其是公立医院服务和诊疗过程中,还存在安全、功能、结构上的隐患和风险,促使电子支付出现问题。作为金融单位以及公立医院,需要掌握电子支付的发展大方向,并了解公立医院全面使用电子支付手
科技研究·理论版 2021年14期2021-02-18
- 技工院校内部控制管理刍议
决策中,内部控制管理不力的问题日益凸显。为了提高技工院校的内部控制管理水平,本文从内部控制管理理论出发,阐述了技工院校内部控制管理的必要性,基于内部控制管理理论提出技工院校存在的问题以及技工院校的内部控制管理策略。关键词:内部控制管理 技工院校 财务管理行政事业单位内部控制管理是指事业单位为实现控制目标,通过制定制度,对风险实施控制措施和执行相关程序,对事业单位经济活动的风险进行防范和管控。因此,内部控制管理实际上是为实现当前目标,通过制定制度、实施措施、
职业 2021年23期2021-01-08
- 医院财务会计内部控制管理问题分析及应对策略
财务会计内部控制管理加以重点关注,对存在的问题加以仔细分析,并探寻有效的应对策略,以此为医院良好发展提供可靠保障。关键词:医院;财务会计;内部控制管理医院财务会计内部控制管理,对医院稳定运行产生具有的影响和意义,同国家财政资本和公民医疗消费息息相关。目前,由于各类因素所产生的影响,医院财务会计内部控制管理还具有相应的问题亟待解决,务必重视对问题进行仔细分析,探寻合理有效的应对策略,为医院财务管理和运行发展提供可靠保障。基于此,本文对医院财务会计内部控制管理
锦绣·中旬刊 2020年12期2020-12-23
- 内部控制管理中的财务风险防范策略
摘要:内部控制管理是组织内部管理的有效模式,在组织内部管理工作中构建内部管理控制体系是提升内部质量,防范各类风险发生是当前各类组织的常见措施。在内部管理控制体系的建设中,财务管理工作居于中心位置,通过财务管理的有效开展,能够带动内部控制管理体系的高质量运转。应当看到财务管理工作中存在着一定的财务风险,对财务风险的有效防范,提升以财务风险防范为主的内部控制管理体系建设及高质量运行对于组织高质量发展,适应经济社会发展需要有着一定的促进作用。本文对内部控制管理中
全国流通经济 2020年24期2020-12-23
- 浅议如何做好企业内部控制管理工作
要:做好内部控制管理是提高企业管理水平和经济效益的有效途径。完善的内部控制体系和内部控制制度是规范企业经营管理行为和规避风险的重要保障。做好内部控制工作不仅能及时发现和纠正错误,保证资产安全,对提高经营效率和促进企业实现发展战略也具有重要意义。论述了企业内部控制管理现状,提出了相关措施,以供参考。关键词:内部控制管理;遵循原则;措施文章编号:1004-7026(2020)16-0109-02 中国图书分类号:F275 文献标志
山西农经 2020年16期2020-12-23
- 企业文化与公司内部控制管理的关联分析
化塑造与内部控制管理的有机关联。基于此,本文从企业文化塑造对公司内部控制管理的积极影响出发,总结了构建二者间有机联系的重点问题,并提出了针对性的策略建议,旨在突出文化因素在内控管理制度中的作用,帮助公司实现稳定发展。内部控制制度是指企业行政领导和各个管理部门的有关人员,在处理生产经营业务活动时相互联系、相互制约的一种管理体系。【关键词】企业文化;内部控制管理;定期总结与评价当文化逐渐沉淀为企业的集体人格,它就凝结成了企业的灵魂,直接影响一个企业的道德规范、
审计与理财 2020年8期2020-12-09
- 国有企业投融资行为及其内部控制管理分析
资行为的内部控制管理措施展开深层次的探索,旨在为国有企业发展提供借鉴意义。关键词 国有企业;投融资行为;内部控制管理一、引言国有企业直接影响着我国经济的发展状况,在当前市场化不断推进的过程中,国有企业也要强化其市场化发展,高效开展对于其投融资行为的内部管理控制工作。从目前来看,其在实践过程中仍然存在诸多不利因素,对其投融资效率的提升起到了制约作用。基于此,我们有必要综合考虑各方面影响因素,并针对问题提出相应的优化和解决措施。二、国有企业投融资行为的问题(一
经营者 2020年19期2020-11-02
- 关于民营企业固定资产管理的探讨
产管理;内部控制管理[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2020.25.0821 民营企业固定资产管理的意义(1)保证资产的安全和完整。保证资产的安全和完整是民营企业进行固定资产管理的目标,固定资产管理包括资产购置、管理、报废处置等环节,各个环节管理不到位都有可能造成资产损坏[1]。但是利用固定资产管理,在管理制度的指导要求下,规范固定资产的管理流程,进而保证固定资产的完整和安全。(2)提升企业的经济效益。民营企业加强固定资产管理能够有效提
中国市场 2020年25期2020-10-12
- 供给侧改革下财务会计的内部控制管理探究
务会计;内部控制管理引言:随着供给侧结构性改革的深入落实,为市场经济体制的创新发展提供了坚实的政策支持与内容支撑。供给侧结构性改革为企事业单位的财务会计内部控制管理带来了积极影响,换言之,供给侧结构性改革为企事业单位提供了全新的发展机遇,旨在有效推动国家整体经济的稳定增长。一、简述供给侧改革以及财务管理(一)供给侧结构性改革供给侧结构性改革是为顺应当前社会经济与总体经济发展而制定并落实的全新政策,该政策可以满足当前社会的经济发展需求,确保市场经济体制创新改
看世界·学术下半月 2020年11期2020-09-10
- 酒店内部控制的现状及改进措施
加强酒店内部控制管理,是酒店提升管理水平的重要内容。本文着力于酒店内部控制的意义及当前酒店行业内部控制管理现状,以HD酒店作为案例,对酒店内部控制管理过程中所存在的问题进行了分析,并提出了相应的解决对策以供参考。关键词:酒店;内部控制管理;案例研究近年来,随着国家改革开放的大好时机,酒店行业也迎来了前所未有的蓬勃发展:酒店规模越来越大、酒店星级档次越来越高、酒店设施设备越来越高档、酒店服务对象越来越国际化等等。与此同时,酒店的竞争也越来越激烈。如何提升自身
财富生活·下半月 2020年2期2020-09-10
- 交通系统内部控制管理存在的问题及优化措施
交通系统内部控制管理工作也相应地开展起来,但是内部控制管理在我国的起步时间相对来说比较晚,所以相关的参考经验也是比较欠缺的,所以在实际的应用过程当中也相应地存在一些问题,因此说在未来的发展过程当中,需要结合着当前的现状来进行优化措施的探究,继而使内部控制管理可以在交通系统中发挥出更大化的作用。关键词:交通系统;内部控制管理;问题;优化交通运输行业为我国经济的发展提供了一个基础性的保障,在这样的发展背景下,对交通系统做出更为科学化的管理便被置于一个更为重要的
现代营销·学苑版 2020年8期2020-09-03
- 医院财务会计内部控制管理问题分析及应对策略
財务会计内部控制管理方面,本文就对此进行探讨,并提出应对策略。关键词:医院财务会计;内部控制管理;医疗体制改革一、引言随着时代的发展,医疗市场竞争日趋激烈,一些大型的公立医院在发展中逐渐暴露出了一些问题,比如:在扩大规模的过程中,医院投入的成本并没有获得相应的回报。为解决这一问题,本文以内部控制管理为核心,探究提高医院经营管理效率的有效办法,提出医院内部会计控制管理工作的针对性改进措施。二、内部控制概念及其重要性(一)内部控制概念内部控制指的是由企业监事会
理财·财经版 2020年5期2020-08-14
- 交通运输单位内部控制管理存在的问题及优化措施分析
运输单位内部控制管理的优化,在企业财务管理等多方面管理水平的提升方面具有重要作用,是提高单位工作效率、降低成本投入、提高经济效益的重要方式,也是社会发展新时期交通运输单位谋求持续发展的根本途径。在现阶段中,交通运输单位的内部控制管理的优化需要根据企业自身内部控制管理中存在的問题来进行有针对性地调整,要重视在企业中对内部管理控制重要性的宣传和引导,通过建立完善的内部管控制度和体系并加大执行力度、加大财务风险防范力度等方式来促进内部管控效果的提升。关键词:交通
时代金融 2020年14期2020-08-06
- 医院财务会计内部控制管理问题分析及应对策略
财务会计内部控制管理存在的问题进行了探讨,并给出了相对有效的优化策略,为后续工作的开展提供有价值的参考范例。【关键词】财务会计;内部控制管理;问题;解决策略【中图分类号】R197 【文献标识码】A 【文章编号】ISSN.2095.6681.2020.16..021 控制管理的重要性首先要明確财务会计控制管理的重要性,才能更客观更精准的找出问题所在,并制定出最佳的优化策略。医院财务会计的控制管理工作对于国家的财产安全起到了保障性作用。医院是国家投入资产最多的
中西医结合心血管病电子杂志 2020年16期2020-07-16
- 关于加强企业内部控制管理的几点思考
业要加强内部控制管理。但现阶段,我国对内部控制仍处于探索阶段,企业立足长期健康发展,需要一系列适合企业的内部控制管理做支撑。本文通过对企业现状调查分析,从问题视角入手,探索优化措施,希望能给企业管理者提供帮助。关键词:企业 内部控制管理 思考中图分类号:F279.23 文献标识码:A 文章编号:2096-0298(2020)02(b)--021 企业内部控制管理的重要作用企业内部控制管理是企业管理者为了实现自身的企业发展战略目标,根据自身企业特点制定实
中国商论 2020年4期2020-07-09
- 浅谈正确认识政府采购活动的重要性
采购活动内部控制管理效果提升的方式。【关键词】政府采购活动;内容;意义;内部控制管理引言:政府采购活动是一件设计部门、单位、机构非常多的活动,所涉及的货物、资产等非常庞大,必须严格按照规定执行每一个采购流程,避免出現贿赂、贪污腐败、暗箱操作等问题,否则将会给国家和社会带来极大的损失。因此,要做好政府采购采购活动,必须要在正确认识政府采购活动的基础上进行,同时确保采购单位、机构及相关监管部门能够对采购事项进行集中讨论分析,建立集采购合法性分析、内部会签结合的
商情 2020年27期2020-07-06
- 论零售业内部控制管理的问题及对策
的重点。内部控制管理能够帮助企业提高工作效能、强化预算管理、提升审计功用、降低及转移风险,正是由于内部控制管理的特性,使零售企业越发重视内部控制管理。本文首先提出了零售业内部控制管理的必要性,并分析了在内部控制管理过程中所存在的问题,最后给出相应的优化建议,为我国零售业内部控制管理提供参考。关键词:零售业;零售企业;内部控制管理中图分类号:F272 文献识别码:A 文章编号:2096-3157(2020)08-0015-02一、零售业内部控制管理的必要
全国流通经济 2020年8期2020-07-04
- 浅议企业内部控制管理的建立与完善
的防范。内部控制管理是企业应对风险、提升管理效率的重要措施之一。本文通过对企业内部控制的现状进行研究,并针对企业内部控制管理方面的具体事项进行调研,找出其常见问题,对问题产生的原因进行分析,提出改进企业内部控制管理的相应对策,以确保内部控制在企业运营中发挥作用。关键词 企业 内部控制管理 内部控制企业在发展过程中,为占领更多市场份额、完成自身战略目标,须对现有内部控制的管理水平加以提升,通过对企业内部控制管理制度的建立与完善,来保障企业的稳步发展。一、内部
经营者 2020年10期2020-06-27
- 制造企业内部控制管理问题分析
依赖企业内部控制管理活动,内部控制管理是企业实现科学管理、长久发展的重要支撑,是所有制造企业都应该重视的内容。但如今制造企业内部控制管理还有诸多不足之处亟待解决。本文尝试从制造企业内部控制管理展开分析,就内控管理的缺陷和对策进行研究,以期为制造企业内控管理整改提供思路。关键词:制造企业;内部控制管理;问题分析一、制造企业内部控制管理的内涵和内容制造企业内部控制,是从企业的控制主体角度入手,针对客体——企业生产经营活动,按照一定制度、流程进行控制的管理活动,
中国民商 2020年4期2020-06-05
- 集团公司对子公司的内部控制管理研究
对子公司内部控制管理的现状及管理风险的应对措施,成为众多集团公司管理层关注的重点。本文通过简述集团公司对子公司进行内部控制管理的意义,分析目前集团公司对子公司内部控制管理的现状,提出集团公司对子公司内部控制管理的应对措施建议。关键词:集团公司 子公司 内部控制管理中图分类号:F279.23 文献标识码:A 文章编号:2096-0298(2020)04(a)--021 集团公司对子公司进行内部控制管理的意义1.1 经营可控,管理提升,确保集团战略目标的实
中国商论 2020年7期2020-05-11
- 风险导向下企业内部控制现状及完善措施
财务会计内部控制管理是新时期医院运营和发展中的一项重要工作,科学、高效的财务会计内部控制管理一方面可以将医院现有的资金资源有效整合利用,实现资金利用最大化,提高医院的经济效益;另一方面则可以为各项医疗工作的顺利开展提供保障,维持医院的有序运营。因此,一旦财务会计内部控制管理工作存在问题,那么必定会直接影响到医院的良性运作。基于此,本文主要以现阶段医院财务会计内部控制管理工作的现状为出发点,探讨财务会计内部控制管理中存在的问题和解决对策,以此来为日后财务管理
财会学习 2020年7期2020-04-01
- 内控管理与风险管理在企业财务领域的结合及应用探索
关键词:内部控制管理;风险管理;财务管理;结合应用文章编号:1004-7026(2020)05-0110-02 中国图书分类号:F275 文献标志码:A在当前市场经济环境下,企业间竞争逐渐增强。企业要提升核心竞争力,必须提升自身实力和管理能力。财务管理对企业经营管理非常重要,提高财务管理水平应以提升内部控制水平和构建良好的财务风险管理为重点[1]。1 风险管理和内控管理结合应用的作用1.1 有助于优化企业财务管理制度
山西农经 2020年5期2020-03-31
- 基层医疗保险经办机构基金的内部控制管理分析
办机构的内部控制管理工作,进一步提高基层医疗保险经办机构的管理控制水平,是医疗保险基金安全运营的关键因素。文章主要针对基层医疗保障经办机构的内部控制管理工作进行分析,以期从根本上降低医保基金运行风险,提高其使用效果。关键词:基层医疗保障经办机构;基金;内部控制管理影响医疗保险基金的安全的因素涉及政策制度方面、医保定点医药机构服务机构、参保人员,当然也有基层医疗保险经办机构本身。基金医疗保险经办机构作为医疗保险的直接经办单位,内部控制制度体系不健全,而且岗位
中国集体经济 2020年8期2020-03-20
- 内部审计在促进内部控制管理过程中的运用与分析
审计 内部控制管理 运用分析为确保各业务流程按照企业内部控制制度执行,及时发现失控的地方,企业开展内部控制评价对内部控制的有效性进行全面评价,以达到实现企业目标的目的。内部审计人员的工作就是在企业内部收集企业的管理制度、工作方法,然后对其合格检查,通过一系列的方法找出关键控制点,对业务流程进行概括,最后制成调查表。内部控制制度是否合理,是内部控制评价的一项重要内容。随着企业发展,内部控制制度会越来越完善,因为企业的经济效益如果没有增长的话,内部控制制度
财经界·上旬刊 2020年1期2020-03-08
- 浅谈供给侧改革下财务会计中的内部控制管理
企业做好内部控制管理工作,提高财务会计工作的质量与效率,实现可持续发展。要从多个角度共同出发来推进财务会计工作的有序进行,优化工作制度。关键词:供给侧改革 财务会计 内部控制管理在供给侧改革下,要想提升企业的经济效益,获得更好的发展,创造出更大的社会价值,就必须要重视做好内控管理工作。保持长远的眼光,有效地应对可能面临的各种挑战。要帮助现代企业能够在复杂多变的市场经济环境中建立起更加完善的发展制度,把握机遇,提高财务会计工作的整体水平。一、现阶段财务会
财经界·下旬刊 2020年1期2020-03-07
- 医院财务会计内部控制管理问题及应对措施
财务会计内部控制管理也关系到国家财政收支状况和每一位参加医疗消费的公民利益。因此,文章针对医院财务会计内部控制管理问题的现状,从个人角度进行了分析和阐述。并结合现各医疗机构的实际情况,提出了相对应的策略研究,从而论证了医院财务会计内部控制管理工作对医院整体发展的重要意义,同时医院内部管理工作制度,促进医疗体系健康,稳定的发展。关键词:医院财务;内部控制管理;存在问题;应对措施医疗机构已成为人们生活中不可或缺的重要部门和组织机构,也是国家经济发展的重要组成部
中国集体经济 2020年2期2020-02-04
- 医院财务会计内部控制管理常见问题与对策研究
,主要为内部控制管理意识薄弱、内部控制制度尚未形成、财会人员专业素质有待提高、考评监督机制不完善等;其次,结合这些问题,提出了相应解决策略,建议从提升对财务会计内部控制管理的认识、实施财务会计内部控制制度、提高财会工作人员的专业素质、建立并完善监督检查以及评价制度、完善医院财务会计信息系统等几个方面着手,提升医院的内部控制管理水平。[关键词]财务会计;内部控制管理;医院doi:10.3969/j.issn.1673 - 0194.2020.02.007[中
中国管理信息化 2020年2期2020-02-02
- 农业企业内控管理的问题与策略
业企业;内部控制管理;农业发展作为农业消费及生产大国,农产品市场持续稳定发展对我国经济发展、保障社会稳定及提升人民生活水平具有重要作用。2017年是供给侧结构性改革进展的关键时期,在重视经济稳定发展的基础上,积极推动农业市场发展成为重要环节。由于国内及国际市场综合实力偏弱,导致农业企业整体发展缓慢。因此调整企业发展目标,延长产业链和价值链,成为农业企业发展目标。1 我国农业企业内控管理的弊端1.1 内控意识薄弱现阶段,国内农业发展中集约化与现代化程度较低,
中国市场 2020年33期2020-01-03
- 事业单位财务内部控制研究
关键词:内部控制管理;财务;研究文章编号:1004-7026(2019)19-0167-02 中国图书分类号:F810.6 文献标志码:A内部控制是事业单位会计工作的重要组成内容。行政事业单位开展内部控制体系建设工作,在会计十三五规划中已经明确,党的十九大报告更进一步作出了部署。内部控制是决算报告的重要内容,是一种法定行为。1 事业单位财务内部控制工作现状1.1 观念有待更新财务内部控制是指单位通过制定财务制度、执行程序和
山西农经 2019年19期2019-12-19
- 浅议上市公司内部控制问题及建议
市公司;内部控制管理;内部监督现代企业的核心是法人治理结构,包括股东大会、董事会、管理者和员工,内部控制作为现代管理的重要组成部分,其内涵非常广泛,其作用也远不止防弊纠错,他贯穿于公司运营及业务的各个环节,保障每一环节的合规、安全、有效,内部控制是现代企业发展到一定阶段的必然产物,也是现代企业进行科学化、规范化管理的重要手段,是公司的股东会、董事会、管理层以及其他相关利益者,为能实现其在公司一系列利益,提供合理保证而实施的程序,其能使公司的经营管理活动更加
中国集体经济 2019年35期2019-12-16
- SAP系统的财务内部控制管理探讨
SAP;内部控制管理;财务doi:10.3969/j.issn.1673 - 0194.2019.22.027[中图分类号]F275[文献标识码]A[文章编号]1673-0194(2019)22-00-021 SAP对企业财务内部控制的影响1.1 通过系统设置不相容职务权限,便于企业操作管理SAP系统在系统核算管理控制模块中,对不相容职务进行了精细化分类,对不同行业中的不相容岗位做出了不同操作和审核权限,可以切实增强企业在运营过程中的权限意识,
中国管理信息化 2019年22期2019-12-16
- 信息化技术在企业内部控制管理中的应用
。在企业内部控制管理中,通过信息化技术的有效应用,改变了传统的内部控制管理方法,充分利用信息技术优势,提升企业内部控制效果,为企业全面发展提供可靠保障。本文阐述了信息化技术在企业内部控制管理中的重要性,分析信息化背景下企业内部控制管理存在的问题,并论述信息化技术在企业内部控制管理中的应用对策,希望对提升企业全面发展有积极作用。[关键词]信息化;企业;内部控制管理;应用doi:10.3969/j.issn.1673 - 0194.2019.22.024[中图
中国管理信息化 2019年22期2019-12-16
- 房地产企业内部控制风险分析及防控策略探讨
企业 内部控制管理 企业管理 防控策略随着市场竞争的日渐激烈,企业的内部控制管理已经成为影响企业发展的一项重要问题,这一问题也得到了社会各界学者的探索和关注。经济形势在各种因素的影响下在不断产生变化,企业内部控制管理工作存在的问题日益显著,也面临着许多的挑战与困难。从企业发展的角度来看,内部控制起着非常重要的作用,而加强企业内部控制管理的重要之处就是要明确和了解企业内部控制的内容和范围。对于我国房地产企业而言,在其发展的过程中,重经营、轻管理的现象层
财经界·下旬刊 2019年11期2019-12-13
- 职业学校内部控制管理现状调查及对策
:良好的内部控制管理,能够使学校更好地规范日益增长的财务项目管理,为学校的发展提供保障。学校要采取完善组织机构健全内控制度、强化内控意识厘清职责流程、创建信息平台促进信息沟通、加强过程监督提高风险意识、加强宣传培训提高执行力度等举措,真正发挥内部控制管理的功效,以此不断促进职业学校的可持续发展,不断提高办学能力,提高学校的竞争能力。关键词:职业学校 内部控制管理 现状 对策中图分类号:G715 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(201
科技资讯 2019年29期2019-12-10
- 试论医院财务管理内控体制的建设和风险防范
务管理 内部控制管理 风险防范随着社会经济的高速发展和政府对公共事业的大力扶持,我国医疗事业迎来了诸多契机,加上国家对医疗卫生事业的重视,更是让我国医疗事业蒸蒸日上。但是,就我国医疗事业发展现状来看,众多医院面临诸多严重的问题,尤其是财务管理工作,存在管理不当、管理质量和水平低下问题,致使众多医院难以得到成长与发展,进而阻碍了我国医疗卫生事业的进步与发展。一、概念辨析(一)医院财务管理医院财务管理是医院管理的一部分,财务管理的目标要取决于医院的性质与职能,
经营者 2019年20期2019-12-02
- 事业单位内控管理的薄弱环节及改进举措
事业单位内部控制管理的薄弱环节,对产生薄弱环节的原因进行分析,对事业单位内控管理薄弱环节的改进提出建议。[关键词]事业单位;内部控制管理;财务管理[中图分类号]F810.61引言事业单位内控管理中存在的薄弱环节,如果不加以重视并采取有效的措施进行治理,将会为事业單位带来严重危害,因此,事业单位管理者应该高度重视对单位内部管理,加大内控管理监督力度,完善内控管理制度,为事业单位稳定发展奠定基础。2事业单位内部控制管理的薄弱环节2.1内部控制制度不完善在事业单
新财经 2019年22期2019-12-02
- 新形势下行政事业单位内部控制建设探讨
进本单位内部控制管理能力的有效提升。关键词:行政事业单位;内部控制管理;分析;探究我国各项发展政策的高效执行与有效落实,需要相应的管理部门进行合理的衔接与实施,行政事业单位正是解决相关问题,同时落实各项公共服务职能的主要部门。当前,社会经济发展对行政事业单位提出了更高的要求,这既是对行政事业单位原有管理模式以及具体内容的全面审视,也是行政事业单位未来发展的新思路。行政事业单位需要对内部管理流程进行全面梳理,对运营成本进行有效把控,确保在推进各项工作顺利开展
行政事业资产与财务 2019年19期2019-11-29
- 刍议企业财务风险防范及内控管理
险:企业内部控制管理和企业财务风险属于企业风险管理范畴。公司的内部控制管理是实现业务目标的特定手段或衡量标准。内部控制管理与财务风险防范密切相关,财务风险防范是内部控制的目的,是一种有效的控制手段,企业要实现可持续的长期发展,就必须立足企业战略,注意财务风险防范,做好企业内部控制管理工作。【关键词】公司;财务风险;内部控制管理;对策一、引言在激烈的市场环境下,中国企业的经济发展面临巨大的压力,如何在市场竞争中实现可持续发展,保持企业经营业绩,实现企业目标,
智富时代 2019年9期2019-11-27