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2023年11期
刊物介绍
本刊办刊宗旨是宣传和贯彻审计工作的方针政策,研究审计与理财理论,指导审计实践,为开拓审计事业服务,为经济建设和改革开放服务。
审计与理财
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卷首语
赣鄱大地奏响新征程凯歌
审计局长访谈录
牢记嘱托履初心 时代长征再启程
经验交流
谱好“四部曲”奏响内部审计新乐章
守住耕地红线 端稳粮食饭碗
强化党建引领 弘扬审计精神 为地方经济社会高质量发展保驾护航
审计案例
假合同 实挪用
审计实务
政府采购领域中存在的问题及审计对策
抽丝剥茧寻线索“偷梁换柱”终现形
大数据对审计工作的影响与挑战
信息化建设推动高校审计制度创新的调研与思考
建设项目造价审计常见问题和审计方法
大数据背景下开展企业财务审计工作的建议
国有企业绩效审计研究
理财广场
跨国并购中的财务风险管理及价值创造策略研究
行政事业单位预算业务内部控制问题研究
浅析我国环保企业融资问题现状及解决对策
财审论坛
高速公路项目竣工扫尾阶段财务管理常见的难点及对策
新修订内部审计基本准则的主要变化以及对新时代内部审计工作的思考
房地产企业一般计税中土地成本抵减税务处理解析
内部控制视角下移动支付对公立医院收入管理的研究
城投公司存在的财务风险及对策探究
预算管理一体化背景下高校财务管理现状及变革探讨
数字技术在大学生财经素养教育改革与实践基地建设中的应用与挑战
改革DIP支付方式促进医院高质量发展
高职院校成本会计实务课程教学质量提升策略研究
内控审计视角下公司治理与企业社会责任分析
内部审计问题整改不足的成因及策略研究
事业单位预算管理存在的问题及改进策略
文苑
当青春遇上审计好幸运
财审博览
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