培训对象:从事增值税征管的各业务岗位工作人员。
培训目标:通过持续递进的培训培养出一批能独立地或领导他人高质量、高效率地管好增值税的优秀税务干部。
项目特色:项目采取递进式培训形式;课程体系设计具有很强的系统性、针对性、专业性、实用性、互动性;项目培训形式丰富多样,培训要素完整。
培训时间:第一阶段:集中培训1个月,报到、结业各一天,休息6 天,教学时间为22 天。第二阶段:集中培训一个月,报到、结业各一天,休息6 天,教学时间为22 天。第三阶段:集中培训20 天,报到、结业各一天,休息4 天,教学时间为14 天。
项目基本课程和培训活动:第一阶段。1、政策精解模块:增值税发票管理(1 天)、增值税纳税人分类管理(0.5 天)、增值税销项税金管理疑难问题(0.5 天)、增值税进项税金抵扣管理疑难问题(0.5 天)、电力等特定行业增值税管理(0.5 天)、增值税税收优惠政策管理(0.5 天)、特定业务的增值税政策精解(0.5 天)、营业税改增值税的政策要点与疑难(1天)、增值税申报表填制与分析(1 天)、出口退税政策与管理实务(2 天)、营改增工作的状况与难点、增值税管理工作经验交流、交流成果小组集中演示(共1.5 天)。2、知识拓展模块:精解企业会计准则(2天)、精解小企业会计准则(1 天)、企业主要财务软件介绍与运用(2 天)、经营活动中的民商法基础(1天)、法理基础(1 天)、出口贸易的主要模式、结算方式及其要点难点(1 天)、出口货物代理操作知识与技巧(0.5 天)、出口报关操作流程与疑难(0.5 天)、税收风险管理理论与方法(1 天)。3、辅助课程模块(选修):与纳税人的有效沟通、税务人员心理压力调试与管理、湖湘文化、当前经济形势、税务人员公务礼仪、养生与健康等共3 天。第二阶段。1、增值税专业化管理能力模块:增值税重点税源监控与分析(1 天)、增值税纳税评估方法与模型构建(1 天)、增值税纳税评估案例分析(2 天)、增值税税源的基础管理状况、难点与解决方案(0.5 天)、增值税风险管理实践案例交流(2 天)、增值税稽查方法与技巧(1天)、增值税稽查典型案例分析(1 天)、增值税税务稽查博弈模拟实训(1 天)、分行业经营模式(营改增后应税服务所涉行业+原增值税重点行业,2 天)、分行业增值税税收管理(营改增后应税服务所涉行业+原增值税重点行业,3.5 天)。2、知识拓展模块:博弈论在企业税源管理中的应用(0.5 天)、企业财务报表阅读与涉税信息分析(1 天)、税源管理中践行纳税服务(0.5 天)、税收约谈技巧(0.5 天)、税收工作中的心理学应用(0.5 天)、国际税收技术发展趋势和应用现状(0.5 天)、金税三期工程简介(0.5 天)、电子商务的经济贡献及税收征管创新(0.5天)、税收执法证据的调取与审查(0.5 天)。3、辅助课程模块(选修):与纳税人的有效沟通、税务人员心理压力调试与管理、湖湘文化、当前经济形势、税务人员公务礼仪、养生与健康等(共2 天)。第三阶段。1、综合能力评价模块:综合能力验证:税政管理主题(1 天)、综合能力验证:税源管理主题(2 天)、综合能力验证:税务稽查主题(1 天)、优秀论文的评选、宣读与表彰(1 天)。2、专业知识拓展模块:营改增最新政策及行业增值税税收管理(2 天)、骗税案件的认定及证据(1 天)、增值税虚开案件的认定与证据骗税案件的认定及证据(1 天)、我国税制改革动态(0.5 天)、税收征管改革趋势分析(0.5 天)、国外税制改革新动态(0.5 天)、税收流失问题研究(0.5天)。3、辅助课程模块(选修):与纳税人的有效沟通、税务人员心理压力调试与管理、湖湘文化、当前经济形势、税务人员公务礼仪、养生与健康等(共2天)、湖湘文化现场教学(1 天)。
培训地点:长沙税务干部学院。