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2021年8期
刊物介绍
本刊办刊宗旨是宣传和贯彻审计工作的方针政策,研究审计与理财理论,指导审计实践,为开拓审计事业服务,为经济建设和改革开放服务。
审计与理财
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卷首语
审计署印发《关于提升社会保障审计监督效能的指导意见》
要闻
以“七一”讲话精神推动内部审计高质量发展
围绕中心大局?聚焦审计主责主业做好常态化“经济体检”工作
河南省各级审计机关积极投入防汛救灾工作
专题
审计抗疫
一线
按照高质量发展要求 进一步做好政府投资审计工作
聚焦“我为群众办实事”深化党史学习教育
多举措扎实推进内部审计工作
争创省行政执法责任制示范点
“七步走”推进青年审计人才培养
立足审计监督职能 推动优化营商环境
林州市审计局多措并举开新局
三项举措精心培育优秀审计项目
争做“四强”干部 助推廉政审计
接稳驻村工作接力棒开启乡村振兴新征程
迎着企业期盼去 追着焦点问题走
舞阳县审计局召开2021年上半年乡村审计工作汇报会
审计
面向高端制造业的审计学本科专业“管工结合”人才培养模式
大数据背景下内部审计工作的机遇与挑战
期货居间费用须完善制度加强管理
软件企业审计风险及其防范探讨
企业内部审计存在的问题及改进策略探讨
新时代高校内部审计职能定位研究
高新技术企业认定专项审计问题与对策研究
浅谈老旧小区改造项目的审计方法
审计视角浅谈如何深化农村改革
巩固和深化审计“两统筹”促进审计监督全覆盖
加强预算执行审计,促进财政资金提质增效
财会
高校财务会计核算中的问题及改进建议研究
浅谈如何加强会计管理提高企业经济效益
企业会计成本核算与管理问题研究
云会计在企业会计信息化中的应用探讨
企业并购重组后的财务整合与管控探析
自由现金流量法支撑下的企业价值评估管理研究
S药业的财务绩效分析
公立医院财务管理问题研究
基层财政会计管理监督指导与服务策略思考
目标成本法在企业的应用探析
农业科研事业单位财务管理信息化探析
关于企业舞弊风险的探讨
科技型中小企业研发费用核算与管理存在的问题及对策研究
管理
企业财务数字赋能经营管理体系建设探讨
公立医院内部控制体系建设分析
煤炭企业物资管理问题归因与对策分析
制造企业成本控制难点与优化措施分析
基于提质增效的电网企业成本预算管理与实践研究
高校专项资金内部控制体系构建思考
公立医院固定资产管理问题及解决对策研究
加强医院招标采购监督管理的实践与思考
“零工经济”下劳动者权益保障研究
金融
浅谈PPP项目资产证券化融资风险与管控措施
财务共享模式在证券公司的应用思考
商业银行在养老金融领域发展的探索
保险公司财务管理策略分析
案例
抽丝剥茧查本质 深挖细查现真相
风采
暴风雨中的凤泉审计人
汛情下的红色征集令
信息窗
漯河市审计局 聚焦“堵点”强监督 助力优化营商环境等
舞阳县审计局巩固脱贫攻坚成果 全面推进乡村振兴
舞阳县审计局机关党支部 荣获县“先进基层党组织”荣誉称号