财讯
诚信中国
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- 我国第三方线下支付存在的问题及监管对策探究
- 中国稀土出口贸易状况研究及对策分析
- 恒枫控股收购中国糖果的动机及风险分析
- 基于R—SCP范式的中国电力行业研究
- 中国高新技术企业风险负债评估及政策选择
- 我国上市公司内部治理结构存在的问题及建议
- 浅析移动图书馆在我国的发展现状与趋势
- 基于SWOT分析的我国水会计的推行研究
- 世界经济国际化发展及中国社会主义发展战略
- 浅析我国新会计准则下公允价值计量
- 当前我国政府与部门预算存在的问题及其改革
- 我国税收收入影响因素研究综述
- 我国PPP模式发展历程及问题
- 影响我国私家车需求量的实证分析
- 浅谈我国保险业标准化的发展与改革
- 关于我国地方政府投融资平台发展的思考
- 浅谈我国上市公司独立董事治理制度的缺陷与对策
财会经济
金融天地
专业研究
企业管理
- 企业竞争战略与盈余管理关系研究
- 企业会计政策选择的影响因素研究
- 债务期限结构对企业非效率性投资的影响
- 政治关联、超额薪酬与企业绩效的关系研究
- 酒店企业内部控制与财务预算的重要性
- 企业财务风险控制与防范研究
- 浅议现代中小企业财务管理现状及存在的问题
- 基于企业层面的中小微企业融资难原因及对策
- 浅谈集团财务公司效率与企业创新的关系
- 关于烟草销售企业供应链系统分析与设计
- 中小企业财务管理存在的问题及对策研究
- 现行企业员工培训机制的障碍及出路
- 论企业人力资源管理者应具备的能力和素质
- 企业集团货币资金内部控制现状和措施
- 并购过程中目标企业价值评估的方法与比较
- 浅谈国有企业固定资产管理
- 关于企业年金的人力资源激励作用相关问题分析
- “营改增”对房地产企业财务风险的影响
- 浅谈企业如何有效采用激励制度
社会科学
理论研究
- 组织内部管理沟通的障碍及消除
- 项目概预算管理助力项目实施过程的路径分析
- 乐视网财务危机成因浅析及解决方法分析报告
- 政府主导的新型精准扶贫社会治理模式研究
- 大数据背景下汽车销售审计案例
- 扶风苹果电子商务的路径与对策分析
- 内部控制缺陷认定标准与改进对策
- 飞机融资租赁对航空公司财务状况的影响
- 内部审计在公司治理中的运用
- 虚拟财产在刑事司法中的适用问题
- 全面预算管理在施工行业运用的现状及改善对策
- 信托受托人的忠实义务研究
- 相对绩效和高管薪酬问不匹配关系研究
- 第二产业结构调整现状分析
- 公允价值计量及其应用的研究
- 浅析共享经济背景下的人力资源管理
- “免疫系统”下创新经济责任审计 降低“四大”风险
- 白酒行业发展现状
- 商业银行绩效管理
- 法制视角下的我国证券市场监管探讨
- 图书馆员职业态度的影响因素分析
- 基于竞争力分析的K驾校发展策略
- 链家地产并购风险分析
- 华为公司股权激励制度的发展研究
- 试论房地产经济管理的困境和出路
- 2017年减持新规效应分析
- 绩效审计评价指标的构建研究
- 简析五大发展理念中体现的经济法基本原则
- 浅议税收筹划的风险及应对措施
- 动量效应与反转效应研究的文献综述
- 从宝万之争看监管套利
- PPP模式带来的好处
- 对担保圈贷款的风险分析和政策建议
- 高频交易对期货市场运行质量影响研究
- 采购业务内部控制制度设计
- 私募股权基金法律监管漏洞研究
- 开征环境保护税的影响分析
- 投资效率文献综述
- 公允价值计量对利润的影响
- 独立董事任职情况与内控控制有效性研究
- 劳务派遣单位单方解除合同通知工会探讨
- 晋城市银焰新能源有限公司绩效管理探析
- 不良资产的管理与处置及其相关对策初探
- 基于多中心治理模式的服务型政府塑造
- 如何有效提升审计整改作用
- 互联网时代的破坏性创新
- 浅谈建筑行业和谐劳动关系的构建
- 经济新常态背景下实体经济转型的政府应对策略互联网时代的破坏性创新
- 巴西经济衰退的原因及改革方向
- 新收入准则下的税会差异
- 财务报告质量对公司股利政策的影响
- 市场混淆行为的界定
- 论国民经济的可持续发展与环境保护
- 浅析“营改增”后房地产企业财务管理的影响及策略
- 商业模式的革新推动义工旅游平台发展
- 浅谈招投标过程中存在的问题及对策
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- 传统与风险导向内部控制审计的区别及建议
- 完善税收政策,助力中小企业发展
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- 汽车4S店财务管理中存在的问题及应对策略
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