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2021年12期
刊物介绍
本刊办刊宗旨是宣传和贯彻审计工作的方针政策,研究审计与理财理论,指导审计实践,为开拓审计事业服务,为经济建设和改革开放服务。
审计与理财
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卷首语
砥砺前行 百炼成钢
特 稿
也谈研究型审计
经验交流
地理信息技术在基层自然资源审计中的应用及对策建议
加大审计整改力度促进县域经济高质量发展
重视内审风险 提高内审质量
——新形势下基层央行内部审计工作的思考
审计实务
建议全装修商品房的装修部分按照套内面积计算
运用魔方思维探索做好新时代内部绩效审计
基于政府投资项目中工程审计与财务审计融合应用的思考
新时代人民银行县级支行领导干部经济责任审计质量控制研究
——基于PDCA 循环
银行同业业务风险点及审计方法研究
财务共享模式下的内部审计思考
政府投资项目工程造价结算审计工作中常见问题及对策
基层审计机关审计业务质量存在的问题及对策研究
从审计视角浅析基层央行预算绩效管理问题及应对策略
理财广场
投资公司运用债务重组手段处置金融不良资产研究
酒业制造企业成本费用控制的策略探讨
建筑企业融资项目的成本管控风险及策略分析
论新医改下公立医院财务管理绩效考评体系的完善
财审论坛
论不同阶段互联网企业的财务战略制定
人民银行资产负债表与银行体系流动性关系与效应研究
供电企业数据资产市场化应用前景分析
基于平衡计分卡的医院内部控制建设初探
行政事业单位固定资产全生命周期管理探究
会计师事务所应对财务舞弊审计分析
论业财融合在矿业企业财务工作中的实施策略
从融资成本视角对企业可转换债券融资的探析
疫情防控背景下内部审计信息化面临的挑战
公路工程施工管理中成本控制问题探讨
广播电视台广告成本核算与风险控制
财审博览
财审博览
文苑
打造审计铁军护航富裕美丽温暖石城建设
学全会精神 汲奋进力量 葆革命本色 省审计厅人事处党支部和老干部第一党支部共同学习党的十九届六中全会精神
省人大常委会听取和审议2020年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告