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2023年9期
刊物介绍
本刊办刊宗旨是宣传和贯彻审计工作的方针政策,研究审计与理财理论,指导审计实践,为开拓审计事业服务,为经济建设和改革开放服务。
审计与理财
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审计实务
政府财务报告审计工作探析
论审计视角下高值医用耗材管理的优化
高质量发展背景下深化内部审计项目审理工作的思考
基于风险导向下企业财务内部控制审计的思考
财经审计中的风险因素与发展信息化审计策略研究
理财广场
研发费用加计扣除税收优惠政策探析
系统整合视角下的科研事业单位财务一体化管理
试析集团合并财务报表编制中的问题与应对措施
会计信息质量对企业绩效的影响研究
——以财务共享视角
新时代深化国有企业改革的财务管理思路与对策
财审论坛
行政事业单位国有资产绩效管理研究
业财融合背景下建筑公司财务创新路径研究
基于RPA的G医院业财一体化研究
基于审计视角的国有企业内部控制研究
——以A 公司为例
国有企业内部审计增值服务的路径探析
充分发挥全面预算管理效能助力企业提质增效
数字化转型对财务报告的改革措施探析
内部审计模式的构成要素研究
大数据时代会计人员面临的挑战与对策
区块链技术驱动下对审计风险的控制与创新
基于元宇宙的审计数字化经济探究
财审博览
赣审动态等8则
文苑
乘风破浪正当时
——谨献给新中国审计机关成立40 周年
卷首语
听真话、看真相、察真情
审计局长访谈录
赣鄱儿女敢为人先 豫章斗士志蒸青云
——访南昌市审计局党组书记、局长胡崇敬
特稿
传承红色基因 凝聚奋进力量
——吉安市审计局坚持从严治党治审锻造过硬审计干部队伍
经验交流
创新组织方式 强化工作质效
——宜春市审计局高标准农田审计调查创新总结
浅析公安机关执法活动财物审计现状及对策
——以鹰潭市公安局执法活动财物审计为例
审计案例
保兑仓业务银行承兑汇票并不“保险”