发行概览:公司首次公開发行股份总数不超过2560万股的人民币普通股(A股)。本次发行募集资金扣除发行费用后,公司将根据轻重缓急依次投入以下项目:轨道交通电气装备扩产项目、维保基地及服务网点建设及升级项目、研发中心升级建设项目、信息管理系统升级建设项目、补充流动资金。
基本面介绍:公司自成立以来主要从事轨道交通机车车辆电气产品的研发、生产、销售和维保服务。公司经过多年的经营,形成了电源产品、智能控制产品、电机及风机产品三大产品类型,初步覆盖了从电源供电、控制监控到电气终端执行部件的轨道交通机车车辆电气产品生态链,同时提供相关产品的维保服务。
核心竞争力:公司自创立以来一直为轨道交通机车车辆行业进行服务,行业内的客户、用户主要集中在中国铁路总公司、中国中车、西门子、庞巴迪、各地地铁公司等稳定的大型企业。在近20年的业务经营中,公司产品和质量水平得到了客户的高度认可,建立了长期良好的合作关系。长期的合作关系使公司能够充分了解客户的个性化、多样化需求,在技术标准联络、产品交付对接、质量体系管控、售后服务管理等方面经过长时间的磨合沟通更加顺畅、高效,相互直接的互信关系和合作关系更加紧密牢固。
募投项目匹配性:“轨道交通电气装备扩产项目”以公司现有技术为基础,通过扩大生产场地、购置生产及检测设备,提升电源类、智能控制类、电机风机类等产品的生产能力、提高公司产品质量,并进一步拓展公司的产品线,加快公司最新研发成果的转化投产,有效地提高公司的持续盈利能力。“维保基地及服务网点建设及升级项目”在公司现有服务区域的基础上新建服务网点,提供产品售前技术咨询、产品属地化检修及维保服务,并负责客户潜在需求和行业发展趋势等信息搜集、分析和反馈,为公司业务规模扩大和维保服务提供有力支撑。“研发中心升级建设项目”计划通过购置先进的研发设备及检测仪器,引进高素质的技术人才,进一步提升公司的研发能力,加大研发资源的覆盖领域,加快技术攻关项目的研发进度,巩固公司的技术研发优势,同时加快推动研发成果的产业化,为公司丰富产品类型和拓宽产品应用领域提供技术支持,抢占轨道交通新能源等领域的市场先机,从而显著增强公司的核心竞争力。“信息管理系统升级建设项目”,通过购置先进的软硬件设备,引进更多专业创新人才、完善公司运营管理体系,进一步提高公司的运营效率。补充流动资金可进一步降低公司经营风险,从而进一步扩大公司的竞争优势。
风险因素:技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、法律风险、发行失败风险、其他风险。
(数据截至3月12日)