财政财务审计在事业单位财务工作中的应用

2018-12-07 13:59:20房震伊春市交通运输局
新商务周刊 2018年20期
关键词:财政收支审计工作财政

文/房震,伊春市交通运输局

1 财政财务审计内容及程序

1.1 财政审计工作的内容

财政财务审计工作分为财政审计和财务审计两部分内容。其中财政审计工作根据工作内容的不同包括三个方面的内容,第一是财政预算执行审计,第二项是财政决算审计,最后一项是其他财政收支审计 。财政预算审计是为了对单位或者企业后期的发展规划和发展战略提供保证对单位目前的财政资金进行一定的规划和配置,在保证目前正常运营利益最大化的前提下保证后续工作的开展,同时需要相关的审计部门根据有关的会计计算方法和准则对单位的财政收支状况进行审查和监督。财政决算审计指的是审计部门对相关公司企业的收支决算按照有关的会计法则和准则进行一定的督查,避免单位的财务报表和财务信息造假情况的出现。财政收支审计在财政审计结构中占有重要的地位,其具体内容是对公司企业的的财政收支状况以及与外界不同的经济单位之间进行的经济活动作出审查和监督。

1.2 审计程序

审计局的工作职责是对地方政府各部门以及各企事业单位进行财务审计与监督工作。审计过程要经过审计项目计划、审计准备、审计实施以及审计终结等阶段。在机构设置上审计局包括办公室、财政金融审计科、行政事业审计科以及经贸审计科、固定资产投资审计科等部门。一个完整的审计流程包括制定审计项目计划、审计准备以及审计实施和审计终结等部分。

第三,审计实施。审计人员通过审查会计凭证、会计账簿、财务会计报告,查阅与审计事项有关的文件、资料,检查现金、实物、有价证券,向有关单位和个人调查等方式进行审计,取得证明材料,并按规定编写审计日记,编制审计工作底稿。

第四,审计终结。审计部门对被审计单位进行审计工作以后,需要向上一级审计组织提交本次审计工作的最终报告。在审计报告最终移交审计机关之前,需要博得被审计单位的同意。上一级审计单位对提交的审计报告进行查核,做出自己的审计报告;在再次查核中发现违法的财政收支以及财务收支手段,向做出处罚的有关主管部门提出相关的财务方面的意见。

2 财政财务审计价值

2.1 防止职务犯罪的作用

对于一些单位和公司来说,只有经过审计机构对其财务运行情况进行严格的审查才能继续进行工作。这样可以对财务工作人员进行合理的约束,进而提醒财务工作人员以及上级领导加强对财务工作的重视。对于出现违纪违法以及财务造假等行为的公司或是单位,审计机关都要根据法律给予一定的惩罚。在这种形式的压力下,各公司与单位为了避免触犯法律,也会提高财务制度管理的严格性,从而加强对我国公共财产的保护作用。

2.2 审查监督的作用

审查机关主要是对公司或单位的财务收支情况、资金的使用情况以及会计资料等进行严格的审查,看是否根据法律进行运行和管理的。还有就是对公司或单位的会计相关工作情况、缴纳的利润税、财产的真实情况等进行严格的审查,然后进行严格公正的评判。审计机构通过这些工作提出财务工作中出现的问题,然后给予合理的解决办法。

2.3 促进制度改善的作用

在一些公司或单位,对于会计体系的建立存在一些不合理的现象,而且很多工作人员的工作能力并不是很高,对于财务制度的监督也不是很严格。由于这些问题的出现,导致一些公司的经济收益不是很高,造成严重的经济损失,出现一些财务漏洞等情况,这些都会阻碍公司以及单位的发展。而审计机构通过对公司或是单位进行财务审查,然后给予较为建设性的意见,进而促进公司以及单位的进一步发展。

3 事业单位财政财务审计工作完善对策

3.1 完善内部会计制度

对于企业内部的运作管理建立科学的内部会计控制制度。目的主要是为了保护公司财产的安全性,还有就是为了避免会计工作中出现错误、模糊以及虚假的现象。完善会计控制制度,能够提高工作人员对自身的责任和义务的认知,并且能够将工作进行分散管理,这样能够促进工作人员相互监督的作用。

3.2 建立科学的财政管理制度

首先要建立和完善财务审计工作的相关制度。那么就要建立审计工作目标的管理制度,然后就是提高审计工作技术的创新,对财务相关工作和日常的审计任务进行有效的结合,这样既可以对财务方面的工作进行监督,而且还实现了监督各个阶层的工作状况。其次,就是将内部审计工作和外部审计工作进行有效的结合,同时还要建立各审计部门之间相互监督的体制,这样能够落实财政财务的工作。最后,就要加强各企业在债务、资金以及财政方面的管理制度,这样可以加强审计工作的科学性和合理性,实现财政预决算和总决算的合理衔接性,从而提高财务工作的科学性。在单位内重视财务会计控制制度的制定和实行,制度的制定和实行是一切财务行为的基础和准则,具有重要的指导意义,在保证单位财产信息与财产使用的完整性和安全性的同时,在防止单位内部会计信息的泄露以及对数据进行造价和虚报伪报方面也发挥着重要的制约和威慑作用。第二,对财政财务审计工作的工作机制进行规范化管理,制定具体有效的管理目标,积极引进利用最新的审计技术把审计工作寓于正常的财务工作过程中,简化后期的审计流程,同时为了预防职务犯罪和经济犯罪加强对各级别管理人员经手的财务工作的监管。

对于财务工作实施财务财政审计不能脱离时代的局限性,但是由于审计工作的特征,对于审计工作的核心内容以及重心都会进行保留,依然坚持对财政财务的收支情况进行真实、合法及合理性的审查原则,按照我国的法律规定以及财政相关规定,进行审计工作的考察。高效的财务审查工作不仅能够改进各单位的财务问题,而且能够很好的防止职务犯罪行为的出现。

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