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2024年2期
刊物介绍
本刊办刊宗旨是宣传和贯彻审计工作的方针政策,研究审计与理财理论,指导审计实践,为开拓审计事业服务,为经济建设和改革开放服务。
审计与理财
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卷首语
在大抓落实行动中见成效、见真章
图文报道
全省审计工作会议暨“大抓落实年”动员部署会召开
审计局长访谈录
只争朝夕勇争先时不我待开新局
经验交流
坚持问题导向 实施刚性监督 审计整改满意度测评助力人大监督提质增效
审计案例
“短斤少两”的路面厚度
审计实务
供销社社有资产审计中发现问题及审计对策
践行研究型审计破解县级审计机关自然资源资产审计中的瓶颈
对国有企业开展投资项目绩效审计的新思考
加强经济责任审计推动农村基层党风廉政建设
市县财政决算草案审计存在的问题及对策研究
大数据技术在企业内部审计中的应用
内部控制审计存在的问题及改进对策研究
理财广场
村镇银行特色化经营发展对策研究
基于财务共享模式的国企财务管理效能提升分析
民营经济发展情况的研究分析
财审论坛
TG融资租赁公司内部风险管理研究
社会中介机构参与政府投资项目审计风险防控探析
控制环境视角下内部控制缺陷修复研究
国家审计对知识产权发展的影响研究
财务共享模式对公路建设工程项目资金计划与支出控制的影响与对策
预算管理一体化环境下事业单位财务管理提质增效的路径
审计赋能高校创新型人才培养研究
国有企业融资成本管理问题研究
财政预算资金一体化管理信息系统下高校内部控制的实施
财审博览
赣审动态
文苑
踏遍那翠竹层染的赣鄱山河